同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)就行了
老師,請問專票紅沖之后如何做賬?之前確認(rèn)的收入
請問老師,紅沖的發(fā)票怎么做分錄,之前已經(jīng)確認(rèn)收入了
如果發(fā)貨時即確認(rèn)收入,等到實(shí)際開票的時候(以后的月份)還需要紅沖之前確認(rèn)的收入嗎
老師,請問專票已認(rèn)證入賬,紅沖退回后如何入賬?
老師您好!請問下確認(rèn)收入之后做相對應(yīng)紅沖收入和成本的分錄怎么做啊
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報個稅啊
老師,我替一家公司收錢,然后在打給這家公司,這之間不需要開發(fā)票吧?
恩 代收代付是不用開票的
那我需要什么協(xié)議之類的嗎?
受托收款協(xié)議就行了
老師,專票紅沖之后第一聯(lián)不需要從之前憑證后面拿出來吧?
需要拿出來的 要給開票方 收票方留復(fù)印件
我們是開票方,我們自己開紅字信息表紅沖
對方?jīng)]有勾選那就是你們自己
我1月份做賬的,第一聯(lián)放在憑證后面,然后2月份紅沖,我1月份的第一聯(lián)不用拿出來吧?
對的 這個是不用的