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老師,請問專票紅沖之后如何做賬?之前確認(rèn)的收入

2021-02-23 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-23 09:26

同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)就行了

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快賬用戶5872 追問 2021-02-23 09:50

老師,我替一家公司收錢,然后在打給這家公司,這之間不需要開發(fā)票吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 09:57

恩 代收代付是不用開票的

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快賬用戶5872 追問 2021-02-23 10:01

那我需要什么協(xié)議之類的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 10:08

受托收款協(xié)議就行了

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快賬用戶5872 追問 2021-02-23 11:28

老師,專票紅沖之后第一聯(lián)不需要從之前憑證后面拿出來吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 11:33

需要拿出來的 要給開票方 收票方留復(fù)印件

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快賬用戶5872 追問 2021-02-23 11:35

我們是開票方,我們自己開紅字信息表紅沖

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齊紅老師 解答 2021-02-23 11:41

對方?jīng)]有勾選那就是你們自己

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快賬用戶5872 追問 2021-02-23 11:46

我1月份做賬的,第一聯(lián)放在憑證后面,然后2月份紅沖,我1月份的第一聯(lián)不用拿出來吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 11:56

對的 這個是不用的

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)就行了
2021-02-23
你好,收入紅沖的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-11-22
?你好 ; 你購買方認(rèn)證的時候怎么做賬的; 這個發(fā)票 是業(yè)務(wù)取消了還是說? 發(fā)票開錯了你要退回去; 才好判斷科目的??
2022-08-12
您好,紅沖前做正數(shù)分錄,紅沖后做負(fù)數(shù)分錄
2023-09-11
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸:庫存商品負(fù)數(shù)
2023-05-26
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