同學(xué)你好,你現(xiàn)在要先改成統(tǒng)一的才可以。報(bào)關(guān)的是中介幫你們報(bào)的嗎,
進(jìn)出口業(yè)務(wù)辦理的選的是貿(mào)易公司,海關(guān)報(bào)關(guān)申報(bào)的是生產(chǎn)型公司,出口退稅改如何處理
老師您好,貿(mào)易公司出口退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是報(bào)關(guān)后取的的,可以申報(bào)出口退稅么?
老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理,就是外貿(mào)企業(yè)的出口報(bào)關(guān)單,是按照出口退稅聯(lián)入賬,還是蓋有海關(guān)專用章的報(bào)關(guān)單入賬呢?如果是申請出口退稅,又是按照哪個(gè)報(bào)關(guān)單申請退稅備案?
公司現(xiàn)在是直接貿(mào)易進(jìn)出口報(bào)關(guān),后期投資做工廠了,海關(guān)備案可以修改成生產(chǎn)型的企業(yè)嗎?
我公司有一個(gè)香港客戶需要退換貨,我們當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候有報(bào)關(guān)出口,對方退回來的時(shí)候走了報(bào)關(guān)進(jìn)口,我們換的時(shí)候又走了報(bào)關(guān)出口,走的都是“一般貿(mào)易”,現(xiàn)在是2張出口報(bào)關(guān)單,1張進(jìn)口報(bào)關(guān)單,請問如何賬務(wù)處理,稅務(wù)上怎么操作
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,報(bào)關(guān)是代理的
同學(xué)你好,代理的,要讓他們把所有報(bào)關(guān)相關(guān)的單據(jù)都提供給你,你就說要退稅用
同學(xué)你好,問下你們公司的退稅備案這些都辦理完結(jié)了嗎