你好!是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
買(mǎi)手機(jī)送客戶,開(kāi)了專票可以抵扣增值稅嗎?我們是一家賣(mài)電子產(chǎn)品的公司
我單位買(mǎi)了兩個(gè)手機(jī),做為辦公室電話,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)可以抵扣嗎
公司買(mǎi)了10部蘋(píng)果手機(jī)作為員工的福利發(fā)放,開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?如果只是用來(lái)當(dāng)公司的測(cè)試機(jī)呢,可以抵扣嗎?
老師,我們公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),上家給我開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,13個(gè)點(diǎn)的增值稅,可以全額抵扣的吧?我收到增值稅專用發(fā)票,還有一張 二手車(chē)發(fā)票,這兩張能一起入賬嗎?謝謝
你好,我們買(mǎi)了打印機(jī)在辦公室使用,開(kāi)的是專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以做為進(jìn)項(xiàng)嗎。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎