你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
我們公司是銷售辦公器材的,我們辦公室領(lǐng)用了公司的打印機(jī),電腦等辦公用品,辦公使用。那么我們自用的辦公用品還是可以抵扣增值稅,并且除去進(jìn)項(xiàng)稅的成本也可以做企業(yè)所得稅稅前抵扣嗎
老師,你好!我公司是做打印機(jī)復(fù)印機(jī)出租的。購(gòu)買進(jìn)來(lái)的打印機(jī)復(fù)印機(jī)開(kāi)票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣對(duì)吧?然后能計(jì)提折舊嗎?
老師,公司是一般納各人購(gòu)買一層樓作為辦公室用,銷售方可以開(kāi)專票給我們,這樣進(jìn)項(xiàng)稅我們可以抵扣嗎?
老師,我公司買了1臺(tái)打印機(jī)使用,打印機(jī)銷售方給我開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我是消費(fèi)者沒(méi)有銷項(xiàng)稅,可以抵扣稅嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我們是監(jiān)理咨詢公司,是一般納稅人,我們?nèi)〉玫霓k公用品和打印機(jī)專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
你好,我這個(gè)入管理費(fèi)用一辦公費(fèi)可以嗎
你好,這個(gè)使用期限在一年以上,需要計(jì)入固定資產(chǎn)
這個(gè)費(fèi)用好低,1000左右所以不入固定資產(chǎn),入這個(gè)管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎
嗯嗯,可以計(jì)入辦公費(fèi)的,沒(méi)問(wèn)題