1,增值稅1000×9%,附加稅1000×9%×12% ,印花稅1000×0.1% 2,(1000-900+40+95+50+36)×25%,所得稅
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營范圍為房產(chǎn)租賃等,屬于小微企業(yè)。自有房產(chǎn)在南京市內(nèi)賬面價值12000萬元,為2016年4月30日前取得,其中賬面價值6000萬元的房產(chǎn)用于租賃,2020年共取得房租收入1000萬元(不含稅價)。請列明需要繳納的稅款種類及金額。
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營范圍為房產(chǎn)租賃等,屬于小微企業(yè)。自有房產(chǎn)在南京市內(nèi)賬面價值12000萬元,為2016年4月30日前取得,其中賬面價值6000萬元的房產(chǎn)用于租賃,2020年共取得房租收入1000萬元(不含稅價)。請列明需要繳納的稅款種類及金額。 上述甲公司2020年取得房租收入1000萬元(不含稅價),管理費用900萬元,其中:職工薪酬100萬元,業(yè)務(wù)招待費100萬元,廣告宣傳費200萬元,職工福利費50萬元。營業(yè)外收入40萬元,均為收到的稅務(wù)局增值稅反還。請計算2020年度甲公司企業(yè)所得稅金額。
.甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3000萬元。(3)發(fā)生銷售費用800萬元(其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費600萬元)、管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費30萬元)、財務(wù)費用80萬元。(4)發(fā)生銷售稅金180萬元(含增值稅130萬元)(5)取得營業(yè)外收入100萬元、營業(yè)外支出60萬元(含公益性捐款50萬元,支付誰收滯納金8萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額300萬元,撥繳職工工會經(jīng)費8萬元,發(fā)生職工福利費40萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費25萬元。要求:計算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅。
公司為居民企業(yè),企業(yè)從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為5000萬元所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2020年度境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入3000萬元。(2)發(fā)生銷售成本1500萬元。(3)發(fā)生銷售費用700萬元(其中含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費合計500萬元),管理費用600萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費20萬元、財務(wù)費用50萬元(均為利息支出)。(4)發(fā)生各種稅金200萬元(含增值稅150萬元)。(5)發(fā)生固定資產(chǎn)處置凈損益(收益)100萬元。(6)計入成本費用中的實發(fā)工資總額為150萬元,撥繳職工工會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費25萬元職工教育經(jīng)費14.25萬元。2020年度無以前年度虧損,在2020年共預(yù)繳企業(yè)所得稅37.375萬元,其中2020年度前三季度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅23.1875萬元,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅14.1875萬元。為員工繳納各類基本社會保障性繳款60萬元,未繳納補充養(yǎng)老和醫(yī)療保險,為員工繳納住房公積金40萬元,未超過當(dāng)?shù)卣?guī)定標準。1,計算2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補2,2020年度的遞延所得稅費用進行賬務(wù)處理3,2020年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅進行賬務(wù)處理
1.甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3000萬元。(3)發(fā)生銷售費用800萬元(其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費600萬元)、管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費30萬元)、財務(wù)費用80萬元。(4)發(fā)生銷售稅金180萬元(含增值稅130萬元)(5)取得營業(yè)外收入100萬元、營業(yè)外支出60萬元(含公益性捐款50萬元,支付誰收滯納金8萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額300萬元,撥繳職工工會經(jīng)費8萬元,發(fā)生職工福利費40萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費25萬元。要求:計算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅。
請問注冊稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個,單價20,價值1000 扣款200 發(fā)票開5個,單價20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價稅合計800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營做總包實體,賬務(wù)處理是與平時做綠化工程一樣處理嗎
所得稅部分95+50+36是什么 老師
這個95萬是調(diào)整的,這個業(yè)務(wù)招待費50萬是調(diào)整的,這個廣宣費36萬是調(diào)整的這個福利費。