是的 怎么對(duì)不上 你留底賬上沒有嗎
小白求解,上個(gè)留底稅額是自動(dòng)抵扣下一期的嗎?比如上期留底1千,這個(gè)月認(rèn)證5千,銷項(xiàng)1萬,那不是跟我賬上對(duì)不上嗎?
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項(xiàng)稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個(gè)月可以少開些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師我剛才提問的問題不能追問,我重新在問個(gè)。那原應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額1萬沒有了嗎?銷項(xiàng)有五千,未交有1萬,那中間還有五千是多交的增值稅,中間這還有進(jìn)項(xiàng)八千,這也是多交的增值稅,我只要把五千加上八千這個(gè)多交的增值稅月末體現(xiàn)出來是留底的就行是嗎?老師我這樣理解的對(duì)嗎?
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,上期留底稅額有十一萬多,如果我這個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬噸,這五萬多是可以抵扣不交的是嗎
自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元;老師這句話我看不懂增量留抵稅額是不是圖中的上期留底,是不是意味著上期有多余的進(jìn)項(xiàng)沒有抵完就是增量留底稅額,老師能列個(gè)式子讓我看一下嗎
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
沒有,留底是在哪里提現(xiàn)的
帳上再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 增值稅申報(bào)表在主表上期留底里面。