你好 沒有獨(dú)立核算 是需要放到總公司一起核算的 發(fā)票最好抬頭是總公司的
我們分公司沒有獨(dú)立核算,可以把分公司的賬一起放到總公司核算嗎?其他公司給我們分公司開的發(fā)票能不能在總公司入賬
非獨(dú)立核算的分公司,開了銀行基本戶,還是只能來一般戶,這個(gè)銀行可以直接放入總公司賬戶做賬嗎?非獨(dú)立核算的分公司銷售確認(rèn)收入,他的成本怎么核算?總公司發(fā)給非獨(dú)立核算的分公司的貨,對(duì)于分公司來講,進(jìn)貨,是按票入帳嗎
老師,總分公司獨(dú)立核算,能不能把總公司的固定資產(chǎn)賣給分公司,需要開票給分公司嗎?
老師,您好!我有一個(gè)非獨(dú)立核算的分公司,企業(yè)所得稅是匯總到總公司核算的,總公司替分公司付房租,但是房租發(fā)票是開給分公司的,總公司能否用這張分公司的發(fā)票在總公司做賬?
非獨(dú)立核算的分公司開的發(fā)票能在總公司入賬嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們用的是分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬的,對(duì)方公司給我們開的是分公司的發(fā)票,這個(gè)要怎么處理呢
換下發(fā)票吧 賬戶轉(zhuǎn)款可以出具個(gè)三方補(bǔ)充協(xié)議?
可以說的具體一點(diǎn)嗎,不是很明白
就是發(fā)票抬頭是分公司 找對(duì)方作廢或紅沖再開一次
對(duì)方要談及打款問題 做好三方協(xié)議 協(xié)議上注明由分公司付款 三方簽章確認(rèn)
好的,謝謝
不客氣 對(duì)您有幫助就好
對(duì)方公司不愿意我們簽協(xié)議怎么處理呢?
能不能就用分公司的發(fā)票做賬了
要實(shí)在換不了發(fā)票 會(huì)計(jì)總公司可以入賬 匯算清繳時(shí)候要調(diào)整出來 以后簽訂合同時(shí)候可以注明是分公司付款 簽章是總公司和對(duì)方