廣告費(fèi)支出能計(jì)入成本,稅務(wù)應(yīng)該不會(huì)預(yù)警
我想咨詢做帳問題[吃瓜] 刷臉支付設(shè)備,免費(fèi)把公司采購(gòu)的刷臉支付設(shè)備鋪給商戶使用,收取流水分傭和廣告播放作為收入,設(shè)備的使用權(quán)是商戶的,所有權(quán)屬于公司,使用情況不好公司是能將設(shè)備撤回來(lái)的,請(qǐng)問這種的收入和成本怎么核算
老師,請(qǐng)問商管公司收取商鋪?zhàn)鈶舴?wù)費(fèi)(服務(wù)包括廣告宣傳),商管公司的廣告費(fèi)支出可以計(jì)入成本嗎?
老師,我公司是商管公司,收取服務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)和租金,我把所有支出都計(jì)入了費(fèi)用,沒有成本,請(qǐng)問這樣做可以嗎?稅務(wù)金三系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警? 請(qǐng)問向租戶收取廣告費(fèi)收入,我公司的廣告費(fèi)支出能計(jì)入成本嗎?
老師請(qǐng)問,比如我們已經(jīng)收取客戶的審計(jì)費(fèi)已開票確認(rèn)了收入,第三方審計(jì)公司也給我們做著審計(jì)了但是還沒有給我們報(bào)告,我們知道應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)是多少但是還沒支付,這種能預(yù)估成本入賬嗎
請(qǐng)問老師,我4個(gè)做了一筆廣告費(fèi),廣告公司開了我們公司的發(fā)票,銀行轉(zhuǎn)的,5月才知道這個(gè)廣告費(fèi)是客戶出的,我們從貨款里扣了,,請(qǐng)問一下 1.我應(yīng)不應(yīng)該開一張發(fā)票給對(duì)方,如果開了是不是要做成其他業(yè)務(wù)收入然后把4月的廣告費(fèi)發(fā)票做成其他業(yè)務(wù)成本抵消, 2.如果對(duì)方?jīng)]有說(shuō)要發(fā)票,我可不可以不開,這比費(fèi)用直接充賬款啊
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
支出全部計(jì)入費(fèi)用,不計(jì)入成本,稅務(wù)也不會(huì)預(yù)警吧?
你好,一般是不會(huì)預(yù)警的,不影響應(yīng)納稅所得額
毛利率異常會(huì)預(yù)警嗎?我這個(gè)屬于毛利率異常嗎?
你好,這個(gè)可以跟稅務(wù)局解釋,你不放心的話可以計(jì)入成本