你好,不能修改,就按這個申報沒有問題
老師,這個,個人所得稅 其中的累計減除費用,它這里顯示是六萬,五千,五千,這個是根據(jù)上年余下來的嗎?能不能修改?
個人所得稅累計減除費用上月自動填的全年的6萬元,這個月自動只有兩個五千,能改成6萬不
2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計金額一欄為20442796.25,“利潤總額”本年累計金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費用”本年累計金額一欄為103216.42,請問老師:這“減:所得稅費用”本年累計金額這一欄金額是否正確?不應該是86876.64嗎?前任會計算的所得稅是匯算清繳后總計103216.42,是按照營業(yè)收入的千分之五多一點點得出來后再在匯算清繳時補了一萬多的,那我不明白這一萬多應該加在2020年12月份的利潤表里嗎?
經(jīng)營所得的減除費用和個人工資薪金每個月五千扣除,可以只享受工資那邊減除費用嗎?在經(jīng)營所得中填報了減除費用,在工資那里無法重復扣除,那我該怎么做才能選到工資減除費用這邊呢?網(wǎng)上是否能更改還是要去辦稅大廳?
老師,要報個稅,總顯示有3個員工上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,工資薪金所得正常,到到稅費計算就少了這3個人無法申報,之前是在其它電腦操作的
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務局那邊今天已經(jīng)確認,這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
我公司是一般納稅人,公司名下固定資產(chǎn)車輛買車時已抵扣進項稅,現(xiàn)在要出售需要開13%的專票是嗎
我來請安啦 姐 我這邊核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
請問,問個人借的款沒錢還,可以做無票收入借現(xiàn)金貸收入嗎
核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
超工單多做出來的產(chǎn)品未入庫,但是領料做了,進銷存系統(tǒng)也沒進行領料,實際產(chǎn)線上是領料了,這樣會產(chǎn)生什么影響