您好,需要用到以前年度損益調(diào)整科目,謝謝
今年做賬發(fā)現(xiàn)去年11月多計(jì)了費(fèi)用,匯算清繳還沒(méi)有開(kāi)始,怎么調(diào)賬
老師有筆40萬(wàn)的群號(hào)研發(fā)費(fèi)用作為管理費(fèi)用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時(shí)調(diào)整了,那明年匯算清繳時(shí)還用動(dòng)不,還是說(shuō)明年直接按照賬目報(bào)就行?還是說(shuō)今年匯算清繳時(shí)調(diào)增費(fèi)用,明年匯算清繳再調(diào)減費(fèi)用呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)今年3月份發(fā)現(xiàn)去年11月有筆成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦,去年是虧損,匯算清繳也還沒(méi)有做?
去年借款給開(kāi)的利息發(fā)票,我做財(cái)務(wù)費(fèi)用,做多了,今年沒(méi)有做匯算清繳呢,如何調(diào)整
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的管理費(fèi)用做多了,今年怎么調(diào)?
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有陜西西安的老師?我有社保增員的問(wèn)題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開(kāi)票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額7萬(wàn),我再開(kāi)多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費(fèi)用減少。重報(bào)申報(bào)報(bào)表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費(fèi)用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
匯算清繳時(shí)做調(diào)增嗎?
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接到21年里面去調(diào)整
到21年我怎樣做分錄?匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
您好,2020年 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付賬款100 2021年就是借:管理費(fèi)用—20 貸:應(yīng)付賬款—20
2022年做匯算情況的時(shí)候,正常去操作,謝謝
2020年多計(jì)費(fèi)用了,怎么到2021年還是借管理費(fèi)用呢?
您好,金額那一塊我填寫的是負(fù)數(shù)
填寫了負(fù)數(shù),不是把當(dāng)期費(fèi)用給抵減了嗎?就是把2021年的費(fèi)用給抵減了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候,本年利潤(rùn)就增加了。那我們?cè)?020年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把這部分費(fèi)用做納稅調(diào)增了,2021年做管理費(fèi)用紅字就抵減了2021的費(fèi)用,到2021年匯算的時(shí)候,這部分費(fèi)不是多交所得稅了嗎?
您好。 1:要么您用以前年度損益調(diào)整去做賬, 2:要么直接在2021年沖紅,在2020年企業(yè)所得稅匯算清繳不需要調(diào)整。
要么就是在2020年不管它,2020年企業(yè)所得稅也按錯(cuò)的去費(fèi)用去計(jì)算。 您的那種說(shuō)法的確是會(huì)增加企業(yè)所得稅
不調(diào)增可以嗎?被查出來(lái)的話不是虛列費(fèi)用,導(dǎo)致少繳企業(yè)所得稅了嗎?
您好,我把所有的全給您梳理一遍
2020年您增加了費(fèi)用,100元。就這樣直接去匯算清繳。 到了2021年減少這100元,也這樣去匯算清繳。
要么您就用以前年度損益調(diào)整去調(diào)整,您的擔(dān)心就不存在了。我已經(jīng)把分錄寫給您了。 假如不用這個(gè)科目,就當(dāng)作普通的多計(jì)提費(fèi)用,只不過(guò)是跨年了
用以前年度損益調(diào)整的分錄怎么做?做后還是要改報(bào)表吧?
我第二個(gè)解答就已經(jīng)回答您了。 不需要調(diào)整報(bào)表,謝謝