您好,需要用到以前年度損益調(diào)整科目,謝謝

今年做賬發(fā)現(xiàn)去年11月多計了費用,匯算清繳還沒有開始,怎么調(diào)賬
老師有筆40萬的群號研發(fā)費用作為管理費用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時調(diào)整了,那明年匯算清繳時還用動不,還是說明年直接按照賬目報就行?還是說今年匯算清繳時調(diào)增費用,明年匯算清繳再調(diào)減費用呀?
老師,請問今年3月份發(fā)現(xiàn)去年11月有筆成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦,去年是虧損,匯算清繳也還沒有做?
去年借款給開的利息發(fā)票,我做財務(wù)費用,做多了,今年沒有做匯算清繳呢,如何調(diào)整
老師,你好!請問匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的管理費用做多了,今年怎么調(diào)?
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
我們適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
匯算清繳時做調(diào)增嗎?
您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接到21年里面去調(diào)整
到21年我怎樣做分錄?匯算清繳時調(diào)增嗎?
您好,2020年 借:管理費用100 貸:應(yīng)付賬款100 2021年就是借:管理費用—20 貸:應(yīng)付賬款—20
2022年做匯算情況的時候,正常去操作,謝謝
2020年多計費用了,怎么到2021年還是借管理費用呢?
您好,金額那一塊我填寫的是負(fù)數(shù)
填寫了負(fù)數(shù),不是把當(dāng)期費用給抵減了嗎?就是把2021年的費用給抵減了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候,本年利潤就增加了。那我們在2020年匯算清繳時已經(jīng)把這部分費用做納稅調(diào)增了,2021年做管理費用紅字就抵減了2021的費用,到2021年匯算的時候,這部分費不是多交所得稅了嗎?
您好。 1:要么您用以前年度損益調(diào)整去做賬, 2:要么直接在2021年沖紅,在2020年企業(yè)所得稅匯算清繳不需要調(diào)整。
要么就是在2020年不管它,2020年企業(yè)所得稅也按錯的去費用去計算。 您的那種說法的確是會增加企業(yè)所得稅
不調(diào)增可以嗎?被查出來的話不是虛列費用,導(dǎo)致少繳企業(yè)所得稅了嗎?
您好,我把所有的全給您梳理一遍
2020年您增加了費用,100元。就這樣直接去匯算清繳。 到了2021年減少這100元,也這樣去匯算清繳。
要么您就用以前年度損益調(diào)整去調(diào)整,您的擔(dān)心就不存在了。我已經(jīng)把分錄寫給您了。 假如不用這個科目,就當(dāng)作普通的多計提費用,只不過是跨年了
用以前年度損益調(diào)整的分錄怎么做?做后還是要改報表吧?
我第二個解答就已經(jīng)回答您了。 不需要調(diào)整報表,謝謝