您好 公司銷售貨物出去只保留有一聯(lián)銷售單,就根據(jù)銷售單來做賬就行了 公司都是掛賬 暫時收不到款項,然后收到款項后就根據(jù)銀行收款回單來直接做賬就可以 是的
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師你好,想問下公司銷售貨物出去只保留有一聯(lián)銷售單,我就根據(jù)銷售單來做賬就行了嗎,然后公司都是掛賬 暫時收不到款項,然后收到款項后就根據(jù)銀行收款回單來直接做賬就是對嗎老師
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補票,但是如果我入預付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,再借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,就相當于用銷售單入庫,后期補發(fā)票開了后放在對應月份付出款憑證后面行嗎
老師,這些都是預收款的,做完我才想起來直接做完一筆是不是就可以了?我一張回單直接做一筆預收了,然后拿到銷售合同又沖預收,這樣顯得賬目好多啊
老師,如果公司是售賣農(nóng)藥的,老板自己有種果樹,然后財務查賬,發(fā)現(xiàn)兩三年來老板自用的農(nóng)藥銷售員開了銷售單給老板簽名確認,客戶就是老板,然后財務賬務處理是應收老板農(nóng)藥款。請問老板自用的農(nóng)藥可以做到費用嗎?還是開了銷售單就一定要掛應收賬款?
請問買了固定資產(chǎn)還沒給我們開發(fā)票,怎么入賬和折舊
匯算清繳補交企業(yè)所得稅怎么做分錄呢
公司上市前被問到的問題,可以在哪個網(wǎng)址看的到
我的資產(chǎn)負債表 不平 是什么原因呢
老師,公積金扣款一共是1920元,個人承擔960,單位承擔960元,申報個稅的時候應該扣多少?
老師,發(fā)票稅務編碼在哪查
待認證進項稅額轉(zhuǎn)入當期應交稅費-進項稅額的金額怎么確認
電子稅務局里面的發(fā)票入賬標識是要按月把每個月的入賬發(fā)票錄入進去么?
老師好,個人去稅務局代開車輛租賃的發(fā)票,稅率是多少呢?他自己交稅和公司交稅的稅率一樣嗎
一般納稅人購買固定資產(chǎn),收到的專票,那么固定資產(chǎn)卡里,固定資產(chǎn)要含有增值稅嗎?
偶偶明白了,那老師我想問下公司的經(jīng)濟業(yè)務都是下月才給客戶開出銷項,那我就直接當月開出的就做在當月哈老師,因為稅率有的是13個點,有的是9個點,有的是零稅率,也不適合去暫估
如果只相差一個月 那可以直接當月開出的就做在當月
嗯嗯好嘞,那老師分錄的話我就直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 然后這家公司當月開出有票就充掉專票價稅合計的金額來價稅分離,這樣可以嗎老師
寫分錄的時候不能確定稅率 對么
嗯嗯,是的老師, 產(chǎn)品太多了沒辦法確定稅率
那可以按您說的這樣處理
好嘞,謝謝了老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問