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老師你好,想問下公司銷售貨物出去只保留有一聯(lián)銷售單,我就根據(jù)銷售單來做賬就行了嗎,然后公司都是掛賬 暫時收不到款項,然后收到款項后就根據(jù)銀行收款回單來直接做賬就是對嗎老師

2021-02-20 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-20 16:00

您好 公司銷售貨物出去只保留有一聯(lián)銷售單,就根據(jù)銷售單來做賬就行了 公司都是掛賬 暫時收不到款項,然后收到款項后就根據(jù)銀行收款回單來直接做賬就可以 是的

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快賬用戶1921 追問 2021-02-20 16:06

偶偶明白了,那老師我想問下公司的經(jīng)濟業(yè)務都是下月才給客戶開出銷項,那我就直接當月開出的就做在當月哈老師,因為稅率有的是13個點,有的是9個點,有的是零稅率,也不適合去暫估

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:15

如果只相差一個月 那可以直接當月開出的就做在當月

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快賬用戶1921 追問 2021-02-20 16:31

嗯嗯好嘞,那老師分錄的話我就直接 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 然后這家公司當月開出有票就充掉專票價稅合計的金額來價稅分離,這樣可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:49

寫分錄的時候不能確定稅率 對么

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快賬用戶1921 追問 2021-02-20 16:51

嗯嗯,是的老師, 產(chǎn)品太多了沒辦法確定稅率

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:51

那可以按您說的這樣處理

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快賬用戶1921 追問 2021-02-20 16:52

好嘞,謝謝了老師

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:55

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您好 公司銷售貨物出去只保留有一聯(lián)銷售單,就根據(jù)銷售單來做賬就行了 公司都是掛賬 暫時收不到款項,然后收到款項后就根據(jù)銀行收款回單來直接做賬就可以 是的
2021-02-20
賬務調(diào)整:先沖銷原錯誤分錄(如借:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ),再編制正確分錄(借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅 )。 稅務申報:分析對申報數(shù)據(jù)影響,若對增值稅、企業(yè)所得稅等申報數(shù)據(jù)無實質(zhì)影響,可不更正申報,但要做好記錄;若有影響,可通過電子稅務局或去辦稅服務廳更正申報。
2025-04-05
可以出庫單對簽字的
2021-01-13
銷售貨物,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
2024-07-26
你好!可以先不確認收入記錄發(fā)出商品科目下合算
2021-04-28
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