其他貨幣資金也不能是負數(shù) ,沒有做賬補上,借其他貨幣資金 ,貸應(yīng)收等 ,電子稅務(wù)局更正申報下面,找財務(wù)報表
老師您好!由于已經(jīng)收款,但是尚未入賬,導(dǎo)致存在未達賬項,2020年四季度其他貨幣資金存在負數(shù)(跟賬面上一致),現(xiàn)在要更正財務(wù)報表需要怎么操作,我們是一般納稅人
您好,請問2020年的年末的財務(wù)報表進行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況??墒?,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表(此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務(wù)只給我當年的財務(wù)報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
注冊會計師對亨通公司2020年度財務(wù)報表進行審計時,發(fā)現(xiàn)報告日前階及生時業(yè)務(wù)事項如下:(1)2021年1月5日收到價值為10000元的貨物,人賬日期為1月8日,發(fā)票上注明由供應(yīng)商負責運送,異地交貨,開票日期為2020年12月18日。(2)當實地盤點時,亨通公司有一批價值5000元的產(chǎn)品已放在裝運處,因包裝紙上注明“待發(fā)運”字樣而來計人存貨內(nèi)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),顧客的訂貨單日期為2020年12月18日,顧客于2021年1月6日收到貨物后付款。(3)2021年1月6日收到價值為900元的物品,并于當天登記人賬。該物品于2020年12月26日按供貨商離廠“交貨條件運送,因2020年12月31日尚未收到,故未計人報告日存貨。(4)按顧客訂單制作的某產(chǎn)品,于2020年12月31日完工并送裝運部門,顧客已于該日付款。該產(chǎn)品于2021年1月5日送出,但未包括在2020年12月31日存貨內(nèi)。要求:分析上述四種情況中的物品是否應(yīng)包括在2020年12月31日的存貨內(nèi),并說明理由。
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師 那12月賬面上的怎么辦,這個月調(diào)整嗎?還是只需要更正下財務(wù)報表就行
這個你們那邊的稅局說年報和季報必須得一致嗎?必須得一致,我建議是更正申報。
這個補12月的賬上。這個,未達賬項也不可能出現(xiàn)負數(shù)