買來直接銷售的嗎 需要加工嗎
企業(yè)自產(chǎn)自銷會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時(shí), 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,買原材料,肯定先借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付或者銀行存款 月末在結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料把 再把成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
建筑公司: 發(fā)生成本: 借:工程施工——材料 人工 機(jī)械費(fèi) 貸:銀行存款 收到工程款時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工---材料 人工 機(jī)械費(fèi) 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 或者 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 這樣做賬可以嗎
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
請問建筑施工單位購買材料必須要進(jìn)原材料科目嗎?比如購入鋼材 借 原材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請問能否不做第一步 直接 購入時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
需要加工的
加工沒有這么簡單,接生產(chǎn)成本,貸原材料,借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,完工之后借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
買原材料:借:原材料 貸:銀行存款 加工:借:庫存商品 貸:原材料 銷售:借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 月末將成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
全部的賬務(wù)處理對不對老師
不對 庫存商品的成本不只是材料費(fèi)
我給你寫了分錄的
公司就是單純的買了材料
你好 不是還有加工嗎
你們是工業(yè)的還是商貿(mào)的
就是簡單的加工 幾個(gè)人 薪酬都是1年發(fā)一次
老師 如果買來直接銷售呢
借庫存商品貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
主要商貿(mào) 工業(yè)就是很簡單的
工人的工資按月計(jì)提 還有加工需要用得到設(shè)備 工具 房屋嗎
加工有設(shè)備 但是我看之前的財(cái)務(wù)做賬都是沒有集體折舊 房屋是租的 一次把房租就給付了
那這些都是成本 你這么做 成本不準(zhǔn)確
那我現(xiàn)在怎么做 之前的財(cái)務(wù)都沒做 我重新開始2021年 如果房租一次性付了 怎么分?jǐn)倴|每月材料成本上
房租之前完整的分錄
一次記入損益了
借管理費(fèi)用貸銀行存款是這么做的嗎?
是的,而且都沒有發(fā)票,和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民租的房子
借制造費(fèi)用,預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用