你好,同學(xué)。沒有發(fā)票的暫估入賬,借:原材料 貸:銀行存款,收到發(fā)票后紅字沖回,然后正常入賬即可。如果11月份沒處理,12月直接入賬即可
老師,我10月份收到一張2020年8月份-12月份的辦公室租金發(fā)票,款項10月份已支付。我怎么入賬比較合理,小規(guī)模。
20年稅局報表已申報,才發(fā)現(xiàn)有一張20年11月收到的采購材料的發(fā)票未入賬,未抵扣增值稅,請問現(xiàn)在要怎么處理?
20年11月份分別購入兩批材料小規(guī)模納稅人,貨款已付,其中收到一張發(fā)票,12月份收到另外一張發(fā)票,怎么入賬
7、12月10日,收到甲公司貨物結(jié)算單,其中材料價款5萬元,增值稅0.85萬元,材料已驗收入庫,欠下的貨款已12月11日轉(zhuǎn)賬結(jié)清。 8、12月11日,從外地X公司購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款2萬元,增值稅0.34萬元,貨款未付,材料未到。12月30日材料才到已驗收入庫,貨款本月沒有支付。 9、12月12日,開出現(xiàn)金支票一張,向龍海山區(qū)捐款1萬元。 10、12月13日,出納開具現(xiàn)金支票一張,金額為6萬元,以備零星開支。 11、12月13日,總務(wù)辦張三來報銷行政管理部門辦公費0.3萬元,水電費1.2萬元,財務(wù)科以現(xiàn)金補足其備用金定額。 (要寫摘要喲)
小規(guī)模納稅人,購買了一批原材料,已經(jīng)付款了,材料也入庫使用了,沒收到發(fā)票,怎么記賬啊
我想問一下,出口退稅CIF價出口,海運費這塊要怎么處理,能不能入銷售費用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
我在11月末把這兩筆都結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不影響吧
你好,同學(xué)。沒有影響的
那我把12月收到的那張,再入賬了,把之前的沖掉,就可以了吧
你好,同學(xué)。是這樣的
那等于12月入賬的這筆不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
感覺有點亂呢,提前結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好,同學(xué),你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,說明你11月全部入賬了。那你就把發(fā)票放到憑證后面就可以了
我就把12月的這張,放在沖銷后新做的憑證后面就行是吧
你好,同學(xué)是專業(yè)昂的