你好 這個不需要你們單位付款的嗎
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再沖回按票來,我那天看一個憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應付賬款-暫估,應交稅費-待抵扣進項稅額(負數(shù)的金額),應交稅費-進項稅額,貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會計憑證,他這個暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個從采購,暫估入庫,到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
你好 老師 想問下就是企業(yè)所得稅匯算之前進項發(fā)票沒有到,關于暫估入庫的要調整交企業(yè)所得稅,那么應付賬款-暫估應付款科目貸方有余額 那么這個余額 也要再賬上體現(xiàn)要轉入營業(yè)外收入科目 交企業(yè)所得稅嗎?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們三個點的稅前 這樣算下來還不如直接調增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉的沒票成本如果調增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調增呢?
我去年年底暫估了工程款,2022年度就沒有交企業(yè)所得稅,2023.1-4年暫估的工程款發(fā)票都收到了,做賬時我按實際發(fā)生入賬,之前計提的紅沖就可以嗎?需要用以前年度調整這個科目,匯算清需要調整嗎?
我們21年有一筆暫估入賬,因為一直沒有收到發(fā)票,今年從代賬那里接回來之后改了21年的企業(yè)所得稅表,調增了,但是由于虧損不用補交企業(yè)所得稅,那之前暫估的怎么做賬?之前的分錄:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產稅按租賃交還是按余值交?做經營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應聘到一家水產養(yǎng)殖公司,還是高薪技術企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產負債表里的固定資產核算 固定資產=固定資產余額-累計折舊-固定資產減值準備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進項的結果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務費10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
需要啊 但是單位一直沒付 不知道啥時候會付 就先掛著嗎?
因為進項發(fā)票一直沒有到
借應付暫估 貸應付帳款xx企業(yè)就是了 欠人家的掛帳
那就是這樣先掛到具體某個企業(yè) 先不用交企業(yè)所得稅是嗎?
做了成本需要交所得稅 不需要結轉到營業(yè)外收入 只要做了成本費用 沒有發(fā)票就得調
我知道啊進項發(fā)票沒到是因為暫估入庫了 結轉了成本所以要要調整交企業(yè)所得稅, 我現(xiàn)在問的是關于暫估應付款貸方有余額那部分一直沒有付款 這個金額是否也要調整交企業(yè)所得稅?還是說先把這個余額轉到具體某個客戶先掛著?
不需要 掛帳就可以的