沒有其他的扣除的按5000*3%交 還是之前的稅率表
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
意思是就交的超出6萬的5000元,按3%繳納?如果到8月累計(jì)工資成72000元了,是不是就按8月當(dāng)月的工資7000元*3%交稅?
以后幾個(gè)月都就按當(dāng)月工資計(jì)算個(gè)稅了?哪怕當(dāng)月是2000元工資,也按2000*3%
你好 應(yīng)該是這么算12000*3%-之前預(yù)繳的
好像結(jié)果是一樣的
結(jié)果是一樣的,如果超過三萬六的話,你這種不就不一樣啦。
超過36000—144000元,就超過6萬的數(shù),按10%扣除速算扣除數(shù)2520,計(jì)算,再減掉之前預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)是嘛
同學(xué)不是用6萬乘以稅率適用 (收入減去六萬)*10%-2520
然后再減去之前預(yù)繳的
對,我的意思就是這樣,我說的是超過6萬的數(shù)。那就用收入-6萬*10%-2520-之前預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅?是這樣的嗎
那就是的 是這么算的
然后如果超出6萬的部分,不超過3.6萬的話,按之前說的,直接用超出月份的工資*3%就可以了是吧
你好 是的 是的是的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,新年快樂。