您好,由乙開是什么意思?
老師:甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發(fā)票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術服務兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術服務發(fā)票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發(fā)票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協(xié)議,設備貨款轉為借款,并按照10%的利息支付至今,共計4年8個月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發(fā)票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項及其利息也按照4年8個月計算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息??梢杂眉谆蛞业脑O備或技術服務來抵減。 請問:如何完善財務手續(xù)。
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
請問問,乙公司向甲公司借2萬塊錢,年末兩家公司員工一起聚餐花了2000塊錢,這兩千由乙開,分攤下來乙公司人數多要開1200,甲開800,因為乙向借了20000塊,所以這800沖減借款,請問乙公司怎么做賬?
請問老師,工資申報這塊問題,怎么解決有5個物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報系統(tǒng)中申報,由于數據沒辦法及時跟上,導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報,所以現在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報,李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發(fā)工資(公轉私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實際的工資表來申報個稅,老板也采納了?,F在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財務報表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實際幫助
2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用年限為50年的土地,并在此土地上開始自行建造兩棟廠房。2020年11月,甲公司預計廠房即將完工,與乙公司簽訂了經營租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。合同約定于廠房完工交付使用時開始起租,租賃期為6年,每年年末支付租金288萬元。2020年12月5日,兩棟廠房同事完工達到預定完工達到預定可使用狀態(tài)并交付使用。該土地所有權的成本為900萬元,至2020年12月5日,該土地使用權已累計計提攤銷16.50萬元;兩棟廠房的實際造價成本均為1200萬元,能夠單獨出售。兩棟廠房分別占用土地為這塊土地的一半面積。甲公司應作賬務處理如下:借;固定資產–廠房投資性房地產–廠房貸:在建工程–廠房將出租廠房應分攤的土地使用權轉做投資性房地產累計計攤銷:借:投資性房地產–已出租土地使用權累計攤銷貸:無形資產–土地使用權投資性房地產累計攤銷
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質不夠,現在請另外一個公司投標,并且已經中標,我們公司現在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數,那就不產生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務報酬,特權使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務風險嗎?
老師經營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經營所得個稅
您好,借應付賬款~甲,貸銀行存款800
沖減借款,甲的800郵乙支付
您好,所以,借其他應付款~甲800貸銀行存款800
請問甲乙兩個公司,在一起辦公,共同分擔水電費,但打來的水電費發(fā)票只有一張,不可能講發(fā)票分成兩半,導致甲的水電費做賬沒有發(fā)票,甲怎么辦?
您好,雙方根據將發(fā)票金額做分割單,按各自分割單金額做賬
分割單怎么做
您好,就是根據發(fā)票金額,雙方確認各自承擔的費用
發(fā)票只有一張啊,甲沒有發(fā)票,不能入賬
您好,所以用分割單入賬
分割單怎么做?
您好,就是雙方的一個協(xié)議,根據發(fā)票信息,確認發(fā)票金額中雙方各自入賬金額
發(fā)票給哪方?這個協(xié)議只要分割金額都要寫一次?老師我不太懂,有沒有圖
您好,發(fā)票按發(fā)票抬頭方入賬。是的,每分割一次做一個分割單