是的,這個分錄你這里應該有的,給省去了
老師 無形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計攤銷是嗎 但做賬的時候貸方記了無形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無形資產(chǎn)原值了?從而會影響資產(chǎn)總額?
這道題做攤銷分錄時是自始至終不算轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)的攤銷額嗎?轉(zhuǎn)之前的不應該攤完再平分嗎?總覺得應該有一筆分錄貸方是累計攤銷的, 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷165000 貸:累計攤銷165000
購入一項無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分攤時是這樣做的 借:管理費用 貸:累計攤銷,這樣的話即使分攤完了無形資產(chǎn)跟累計攤銷還有余額,這樣的分錄對嗎?
我們單位這個月購買了土地。取得的確認書。我做分錄的時候作無形資產(chǎn)了。我就想問一下啊,這個土地我們想蓋廠房用的,就是我做無形資產(chǎn)攤銷,借管理費用貸累計攤銷,問題是我我們現(xiàn)在用的是T3加。系統(tǒng)里頭沒有累計攤銷,我是自己加一個嗎?改一個這個科目嗎?可是我報財務報表的時候,這個累計攤銷,嗯,這個數(shù)額記到哪個位置呢
老師 這個無形資產(chǎn)計提攤銷正確分錄是 借:管理費用 120 貸:累計攤銷 120 形成了應納稅暫時性差異 借:所得稅費用 30 貸:遞延所得稅負債 30 做差錯更正不是都要反向分錄嗎???為什么所得稅這塊只是換名字 沒有反向?
請問電腦實操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營業(yè)務收入呢?
老師好!應收(備用金)錯錄入應付,后面又還款了備用金也是錄應付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時,期間費用明細表各項目分類,水電費、環(huán)保費可以計入辦公費嗎?
老師我想問一下個體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報不一致,是什么意思
稅務局查賬都要企業(yè)有無存貨場地嗎?總公司自己沒有場地,借用子公司的場地,稅務局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個月以后再入賬可以嗎?