您好 去稅務(wù)大廳更正申報表
老師,請問2020年10月已經(jīng)結(jié)賬申報,發(fā)現(xiàn)2020年5月,6月都有錯賬,可不可以反結(jié)帳再更改?這樣和對外申報的報表會不一致
老師,您好,12月份的工資已經(jīng)申報了,我現(xiàn)在想申報全年一次性獎金收入,怎么顯示的是本月已完成申報,我現(xiàn)在應該怎么弄,12月份工資已經(jīng)扣除了個稅
老師您好,我想問下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒有沖之前的預付款,可是我在1月份的時候都已經(jīng)申報了第四季度財務(wù)報表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師您好,12月份季報已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩張費用憑證沒有結(jié)平,現(xiàn)在2020年12月份已反結(jié)帳,已更改,已申報的怎么
請問老師,21年12月份有一張費用發(fā)票未入賬,季報已經(jīng)申報,我反結(jié)賬入在12月,還是22年1月份補入呢?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納