您好 我這邊是開具發(fā)票的時候?qū)?yīng)確認收入 對應(yīng)時間納稅
老師你好,請問一個公司當?shù)仨椖浚瑳]有做進度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認開票時間,這部分預(yù)收的工程進度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認收入申報稅款,在后期確認開票時在未開票收入哪填入負數(shù)呢
老師你好,請問一個公司當?shù)仨椖浚ú皇钱惖兀?,沒有做進度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認開票時間,這部分預(yù)收的工程進度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認收入申報稅款,在后期確認開票時在未開票收入哪填入負數(shù)呢
老師,請問,工程項目完工后,5%部分工程款扣作保證金,一年后,再開這部分的發(fā)票收回這筆款,那這部分什么時候確認收入?增值稅納稅發(fā)生時間是什么時候?
你好,老師,工程公司我們根據(jù)開票確認收入,質(zhì)保金需要等付款時對方才能給開發(fā)票,但是到那時候估計工程項目就完事了,那這后期開的質(zhì)保金發(fā)票這部分成本怎么做賬
老師為什么要有最后兩筆分錄。 我們單位計提和發(fā)放派遣人員工資時候直接扣了個人和單位部分,社保沒有單獨區(qū)分個人和單位 也是一起計提繳納,開票時候按應(yīng)發(fā)工資開出,扣除額是怎么算的啊?確認收入時候是出了稅費就直接確認到收入了 這樣對不對? 像我們這樣是不是不用做最后那個分錄了。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄