?你好? 掛其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款 。先掛賬 。如果是往來款 最終是需要清理的。不能一直掛著
同一母公司的子公司之間可以付往來款嗎?
母子公司,總分公司,他們之間的往來怎么處理,可以一直掛賬嗎
老師?老師您好 請(qǐng)問境內(nèi)外母子公司的資金往來賬務(wù)處理,與境內(nèi)母子公司之間款項(xiàng)往來的賬務(wù)處理有區(qū)別么?
母公司給子公司提供資金用于子公司在建工程的建造,母子公司之間的這些往來一直走其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,子公司沒有錢還給母公司,現(xiàn)在母子公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額有7000萬,請(qǐng)問應(yīng)該怎么清理母子公司的這個(gè)往來呢
老師,我問下我們母公司處置100%股權(quán)全資子公司怎么賬務(wù)處理,集團(tuán)合并報(bào)表怎么處理呀。母公司和子公司之間還有內(nèi)部往來,母公司其他應(yīng)收該子公司款項(xiàng)我15000
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營(yíng)業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個(gè)員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請(qǐng)教。
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報(bào)個(gè)稅的人是指每個(gè)月沒有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個(gè)企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請(qǐng)問個(gè)體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
如果沒錢還,可以一直掛其他應(yīng)付款嗎
?你好? 可以。 先掛著 。 后期有錢在還?