你好,(100-80)/1.13*13%這樣計算增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列業(yè)務:已知:允許抵扣進項稅額的票證已于當月通過稅務機關(guān)認證。 要求:逐筆計算每一筆業(yè)務的增值稅 (1)采用折扣銷售方式銷售一批貨物,售價100萬元,折扣10萬元另開紅字發(fā)票入賬。 (2)購進一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,價格20萬元;支付運費,取得運費專用發(fā)票,注明運輸費用0.8萬元。 (3)為捐給災區(qū)定制一批物資,取得專用發(fā)票注明價格2萬元,貨物入庫。 (4)銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)一批貨物,開具普通發(fā)票,金額11.3萬元。 老師這道題怎么寫啊
想注冊一個個人獨資公司,銷售建筑材料五金,認定一般納稅人資格,開具的增值稅專用發(fā)票是多少個點的?如果暫時沒有業(yè)務的話,有哪些稅務費用?
銷售建筑材料,因客戶有較強意愿用13個點的增值稅專用發(fā)票,想注冊個個人獨資企業(yè),認定為一般納稅人資格,進貨價格80萬,售價100萬,需要交多少稅?怎么計算?
資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅。從國內(nèi)市場購進原材料支付的價款為800萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計算當期應激或應退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)
資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅。從國內(nèi)市場購進原材料支付的價款為800萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計算當期應激或應退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
其他小稅種怎么計算?
附加稅是增值稅*12%,所得稅是25%符合小微有優(yōu)惠