你好,(100-80)/1.13*13%這樣計算增值稅

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):已知:允許抵扣進項稅額的票證已于當月通過稅務(wù)機關(guān)認證。 要求:逐筆計算每一筆業(yè)務(wù)的增值稅 (1)采用折扣銷售方式銷售一批貨物,售價100萬元,折扣10萬元另開紅字發(fā)票入賬。 (2)購進一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,價格20萬元;支付運費,取得運費專用發(fā)票,注明運輸費用0.8萬元。 (3)為捐給災(zāi)區(qū)定制一批物資,取得專用發(fā)票注明價格2萬元,貨物入庫。 (4)銷售給某商場(小規(guī)模納稅人)一批貨物,開具普通發(fā)票,金額11.3萬元。 老師這道題怎么寫啊
想注冊一個個人獨資公司,銷售建筑材料五金,認定一般納稅人資格,開具的增值稅專用發(fā)票是多少個點的?如果暫時沒有業(yè)務(wù)的話,有哪些稅務(wù)費用?
銷售建筑材料,因客戶有較強意愿用13個點的增值稅專用發(fā)票,想注冊個個人獨資企業(yè),認定為一般納稅人資格,進貨價格80萬,售價100萬,需要交多少稅?怎么計算?
資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅。從國內(nèi)市場購進原材料支付的價款為800萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計算當期應(yīng)激或應(yīng)退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)
資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進口環(huán)節(jié)的增值稅。從國內(nèi)市場購進原材料支付的價款為800萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計算當期應(yīng)激或應(yīng)退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
其他小稅種怎么計算?
附加稅是增值稅*12%,所得稅是25%符合小微有優(yōu)惠