您好 請問是增值稅還是企業(yè)所得稅數(shù)額多
請問老師,比如我20年11月入職一家公司,11月12月的賬都是正確的,可是7月份的賬是錯的導(dǎo)致應(yīng)交稅金的數(shù)額有點多,那么我21年出年報我會不會有責任,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會受影響?
老師,所得稅匯算,收入變更會不會影響去年申報的增值稅呢,比如我匯算出來收入少算1000多。我現(xiàn)在按正確的來,那么去年12月份的增值稅申報里面的金額和這個不一樣,會有影響嗎
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
增值稅,她忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
那您可以現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)的啊
我之前那個會計忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費有2萬多的余額,不過因為我12月很遲才收到了不少發(fā)票,費用票入賬了,進項沒有抵扣,資產(chǎn)負債表上顯示未抵扣的還很多,實際明細銷項稅額是有余額的,怎么辦呢
問題是得連接的上,因為,她賬我都搞不明白,7月算了幾萬收入,八月又沒有算,9月就幾十萬沒報稅,她九月的幾十萬還是我來了之后給她補報的
銷項稅額 進項稅額科目余額可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的 平時可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
可是我現(xiàn)在已經(jīng)做完21年一月的賬了
那您12月份的時候?qū)?yīng)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)么? 可以在21年的時候補結(jié)轉(zhuǎn)的
我平時每個月都用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未接增值稅,下個月借未接增值稅,貸銀行存款,如果補結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在21年可以怎么處理呢?
如果當月銷項大于進項 是您這樣寫分錄處理 進項大于銷項的月份可以不寫分錄的 您每個月都是銷項大于進項么
老師我從新描述一下,我10月份入職的,7月的賬開始銷項稅額有余額三萬多,12月份時我很遲才拿到發(fā)票,進項很多沒有抵扣,我入賬時做了待認證入的賬,所以資產(chǎn)負債表上,應(yīng)交稅費是負數(shù),可是明細賬,銷項稅額還掛這由于七月造成的余額幾萬,這樣對我以后工作有影響嗎?我接手之后的賬都是正確的
銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進項稅額么? 應(yīng)交稅費是負數(shù) 實際是正確的嗎
銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進項稅額么? 應(yīng)交稅費是負數(shù) 實際是正確的嗎
我接手后的都是對的,她之前的不知道對不對,因為我來了之后才開始在電子稅務(wù)局上申報每個月的稅,之前她在柜臺報的,我只想知道對我出年報,企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有影響呢?
增值稅不影響企業(yè)所得稅申報表 所以不會影響匯算清繳
如果不影響我就不管它了,之前錯賬不是我的責任額
您接手之前的 當然不是您的責任
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問