您好 商業(yè)折扣也是不需要扣除的
老師看下這個第三問的問題和答案 這是怎么理解的 老師沒講 麻煩老師給分析一下
麻煩看一下第三題,答案給的是這句話是錯的,請問為什么呢?
老師看下第三題,難道地震不是不可抗力嗎?為什么答案說這題是錯誤的
麻煩老師幫我看一下這個案例題,我之前做過別的試卷中第2小題的答案是BDE,而現(xiàn)在這套題的答案是D,我糊涂了,到底是什么答案?理由又是什么,我知道D肯定是對的,但我不明白B為何錯,另外E到底訴訟請求時是否對所有的拍賣財產(chǎn)有優(yōu)先受償權,麻煩老師幫我仔細看一下
老師,麻煩看看這題答案是不是錯的? (4500+780-1000)*12=51360。為什么答案是87360?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務軟件可以自動核算主營業(yè)務成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當時沒做這個分錄因為當時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
商業(yè)折舊是在購買一件商品前就談好的,在支付時,實際付款金額已經(jīng)是打過折的金額。所以為什么不需要扣除呢?比如10000塊錢的原材料,商業(yè)折扣20%,不應該:借原材料7080.進項稅920,貸應付賬款8000。
10000塊錢的原材料 折扣20%是8000? ?這個8000就是開具發(fā)票的金額 入賬的時候是不需要額外扣除的
可是已經(jīng)從1萬里扣除了2千,這不算已經(jīng)扣除了嗎
不是入賬扣除的 是實際的價格就是8000 不是叫扣除 扣除是10000里面扣了2000 這個叫扣除 這里本來就是8000成交的 不是從10000里面扣了入賬
懂了!謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問