你好,根據(jù)你的描述,這個零部件是要視同銷售的。因為這個相當(dāng)于是你們贈送的。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項稅的增值稅專用發(fā)票?
我們是貿(mào)易公司,主要出口設(shè)備,但有時會給國外免費補發(fā)一些供設(shè)備維修用的零部件,不收匯,請問是否要按照視同銷售交納增值稅
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費用,應(yīng)交進(jìn)項稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項稅率,我是不是不能抵銷項,只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,交易費1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運費,淘寶補貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個不動產(chǎn)的查詢,我們開票那個代碼是多少啊?我們都開,我第一次開這種票,那個解碼它出來不到項目名稱。
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔(dān)的社保和個人承擔(dān)部分,開工資的時候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對嗎