同學,你好 1.固定資產清理最終會結轉入損益類科目,影響利潤分配,內賬這樣簡化處理也可以,最好把來龍去脈核算清楚。 2.固定資產清理科目計入固定資產報表項目,這樣資產和所有者權益同時增加,不會破壞報表平衡。
2019年的分錄,借營業(yè)外支出 貸固定資產清理!但是2020年這臺報廢的設備又出售了,所以2020面更正了分錄 借固定資產清理 貸以前年度損益調整 ~是不是還要做一筆 借,以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤呀?
內賬,可不可以借固定資產清理,貸利潤分配未分配利潤,來調整固定資產清理增加呢?資產負債表會不會不平衡呢
利潤表調增了成本費用,資產負債表調減了對應的未分配利潤以后,資產負債表不平,該怎么調整呢?
去年12月應計入固定資產-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了,現在要調賬。應該怎么處理?我現在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
未分配利潤如果用來買固定資產,那么未分配利潤會變少嗎?如果不變少,那么資產增加,負債增加在什么地方呢?
老師,麻煩問一下,就是我們如果開發(fā)票的話,同一張發(fā)票可以開有稅點的,還有免稅的嗎?
老師我7月開6月工資扣社保個人部分是扣的7月的是吧
今年退回去年的支付出去的貨款,發(fā)票也做沖紅了,在查看應付賬款本年累計需要再減去這個沖紅的數字嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份發(fā)票開錯了,然后紅沖的話,因為我們商貿企業(yè)品種特別多,可不可以單獨把開錯的這部分紅沖還是必須把整張發(fā)票做紅沖?
往來重分類只影響當期,不影響期末嗎
老師,付款沒拿到票,咋入帳?
老師,我們店日常用的牛奶是專賣店搞特價的,因為是特價奶,對方不給開發(fā)票,但是3或5個月,他們答應給找點發(fā)票,我日常做賬有支出有收據,沒有發(fā)票,突然某個月有了張他家的發(fā)票,后面幾個月又沒有了,這樣的賬怎么做?每次都不超500元
請問老師,加工費怎么入賬?
本月有一筆出口收入,成交方式CIF,做賬時 借 應收賬款 CIF×匯率 貸 主營業(yè)務收入-出口收入 其他應付款-貨代公司 其他應付款做賬時,需要按美元×匯率顯示么,還是直接按正常放多少元就行
員工為臨時工,沒有和單位簽訂勞動合同,申報個稅時任職受雇從業(yè)類型應該選哪種?
這個是少計入的固定資產清理
如果確定是清理收益可以這么處理
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你