你好,根據(jù)你的描述,這個建議你先跟稅務(wù)局那邊確認(rèn)稅負(fù)率,然后在這個基礎(chǔ)上增加2-3%的稅 因?yàn)槟汩L期的稅負(fù)率過低,還有未開票收入,已經(jīng)被稅務(wù)局預(yù)警了
原來外賬稅務(wù)所代理,去年被查該罰都罰了,今年想拿回自己做賬,開票金額2,3百萬,銷售額2000多萬,那我們該注意什么,怎么做好點(diǎn)呢? 還有未開票收入的
我們有個項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召彽模暗馁~套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
你好,我發(fā)現(xiàn)7月勾選的發(fā)票中,有一張發(fā)票抬頭開錯了,但是能勾選抵扣,且能全國系統(tǒng)里查詢到,需要更正,讓對方?jīng)_紅重開嗎?那我7月份的申報表是不是要更正,補(bǔ)稅,
你好老師,上市公司股票披露信息那,6.2%減持到4.8時除了到5.2%時披露 5%時還披露嗎
超市開發(fā)票5000元,前臺收銀公賬銀行流水30萬,為了避稅及避免稅務(wù)風(fēng)險,多出25萬的銀行流水怎么操作
老師,平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)都需要繳納什么稅?
老師,怎么理解長期股權(quán)投資內(nèi)部交易未出售存貨的抵消分錄?
去年一年都有銷售,怎么現(xiàn)金流量表顯示都是0,是不是錯了
你好老師,公司的房出租給其他公司有3個月免租期,免租期要需要交房稅,可以把合同改成不免租嗎?
生產(chǎn)成本和合同履約成本有什么區(qū)別
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本分錄是怎么轉(zhuǎn)的
老師,將第一時間段的程序合理延伸至信的審計報告期,和專門針對某事項(xiàng)做程序。有區(qū)別么?還有就是關(guān)于管理層同意修改報表,注會應(yīng)對的兩種方法,第一種是在原報告基礎(chǔ)上修改?增加一個報告日期?第二種為何也顯示出具修改的審計報告,這不沖突了么?
我們這邊一般都是4個點(diǎn)左右的稅負(fù)率
你好,那么你大概要繳納6-7%才是合理的 還有,你們要申報未開票收入。因?yàn)閯e人開發(fā)票給你們,你們又不開發(fā)票出去,不符合商業(yè)邏輯的
但這樣稅收負(fù)擔(dān)有點(diǎn)重了
是的,但是這個是補(bǔ)償性的,因?yàn)槟銈儽欢悇?wù)局查到,再次被查到的可能性很大的