你好,做無票收入處理 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
請問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進(jìn)項發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個問題,客戶要求價格開的高點,這樣我不就是利潤高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
問下老師我做內(nèi)賬,因為我想慢慢接過外賬,所以想按正規(guī)的做內(nèi)賬,但是有一些銷售的貨物客戶是不要票的,我還需要體現(xiàn)銷項稅嗎?
老師我是做內(nèi)帳,但是老板想讓我把外賬慢慢也接過來,所以我想把內(nèi)帳也按外賬標(biāo)準(zhǔn)來做,這樣方便我以后接管外賬。想問下像我們商貿(mào)零售業(yè)務(wù)客戶不要發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好!公司有內(nèi)外帳兩個賬套,我想請問一下做內(nèi)帳的庫存商品,進(jìn)我們按實際購買數(shù)量填寫金額,出我們按開發(fā)票金額出,可不可以這樣操作?因為收到的發(fā)票有時是虛開的,所以金額不一定對,但我們外帳是按發(fā)票來錄的
老師您好我想問個問題,我現(xiàn)在準(zhǔn)備接手一家家具店,讓我做內(nèi)賬和外賬,請問這倆個賬怎么記 內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù)來做,不用做稅費(fèi),也不考慮有沒有發(fā)票 外賬按發(fā)票和公戶來做 那么他是小規(guī)模納稅人,只有一個自己的記的流水那個算內(nèi)賬吧,內(nèi)賬現(xiàn)在才開始建賬呀,是不是也打上那個銀行單子記賬
保銷臨時工來單位的高鐵票,怎么做賬比較合理?
一般納稅人開票額度是多少,如果票不夠了還能去調(diào)整嗎
滴滴打車費(fèi),按稅額抵扣嗎?在稅務(wù)局勾選進(jìn)項認(rèn)證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認(rèn)證抵扣
老師:請問,每年年初稅局,社保費(fèi)繳納界面都會出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費(fèi)用,這個在給員工申報個稅的時候,可以計入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
外賬現(xiàn)在有代賬公司做,到月底的時候?qū)嶋H繳稅沒那么多,我把余下的應(yīng)交稅費(fèi)科目下的金額轉(zhuǎn)到哪里???營業(yè)外收入嗎???
你好,是屬于小規(guī)模免稅部分嗎?
我們公司是一般納稅人,沒有免稅,我的意思是有的買家不要發(fā)票,我要做無票收入,而代賬那不要發(fā)票的都沒做帳,到繳稅期,公戶扣款增值稅附加稅一定比我做的內(nèi)帳少,我的內(nèi)帳上余下的稅怎么處理???
你好,你是內(nèi)賬要和外賬這塊一致嗎?
我要內(nèi)帳按外賬那樣去做,然后我慢慢做內(nèi)帳同時也要做外賬,就是把外賬也接手, 我原來根本沒接觸過外賬,這樣做才容易接觸外賬
那你這樣也不對,你內(nèi)賬是包括外賬的,不要跟外賬數(shù)據(jù)一致。你處理方法可以一樣。先價稅分離 然后再繳納稅金
不是內(nèi)帳包括外賬,內(nèi)帳和外賬是兩套賬,外賬現(xiàn)在代理記賬記著呢,我只負(fù)責(zé)記內(nèi)帳,以后老板的意思讓我記內(nèi)帳再加外賬,就是把代理記賬的外賬慢慢也接過來,所以我的內(nèi)帳也想按外賬那么記,這樣有利于我接外賬,以前從來沒接觸過外賬。
那你就說按照外賬處理方式,價稅分離,然后正常月末做結(jié)轉(zhuǎn),這樣就沒有你說多出的增值稅,你就正常處理,只是不直接那么多,都在未交增值稅反映
應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅月末也一直不處理嗎???
對,你內(nèi)賬不用處理的,這樣就是你一直應(yīng)交未交增值稅。不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
內(nèi)帳的話,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一直掛著就行是嗎,不用理會
對,就這樣掛著就好了。這樣能提現(xiàn)出來未交增值稅