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請教一下公司預防60000元購固定資產(chǎn) 又以固定資產(chǎn)抵款35000元 最后付剩余款17000 商家開固定資產(chǎn)專票11200元 會計分錄怎么寫

2021-02-10 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-10 07:21

您好 請問是預付60000元么 然后以自己單位固定資產(chǎn)抵了35000付了17000 對方只開11200的發(fā)票?

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快賬用戶1364 追問 2021-02-10 07:22

嗯 是的 甘老師

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快賬用戶1364 追問 2021-02-10 07:23

對方開票112000元

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齊紅老師 解答 2021-02-10 07:29

借 預付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 預付賬款 35000 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 借 預付賬款 17000 貸 銀行存款 17000 借 固定資產(chǎn) 112000 貸 預付賬款 112000

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快賬用戶1364 追問 2021-02-10 07:30

但是固定資產(chǎn)清理需不需要發(fā)票呀? 沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-02-10 07:33

固定資產(chǎn)清理可以不開具發(fā)票

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快賬用戶1364 追問 2021-02-10 07:45

OK 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-10 08:04

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您好 請問是預付60000元么 然后以自己單位固定資產(chǎn)抵了35000付了17000 對方只開11200的發(fā)票?
2021-02-10
好的,對于這個情況,首先,當你支付首付款時,會計分錄是: 借:在建工程 50,000元 貸:銀行存款 50,000元 等到你收到全部材料并完成付款后,剩余100,000元的支付分錄是: 借:在建工程 100,000元 貸:銀行存款 100,000元 在建工程轉入固定資產(chǎn)時,分錄為: 借:固定資產(chǎn) 150,000元 貸:在建工程 150,000元 這樣處理確保了成本的正確歸集和資產(chǎn)的準確計量。
2024-11-06
你好,同學,退的74500元是否按照設備原價退的,如果是,應做如下處理: 借:固定資產(chǎn) -74500 銀行存款 51500 貸:應付賬款 -23000 沖減折舊 借:管理費用 -74500/120*13 貸:累計折舊 -74500/120*13
2020-11-09
同學您好,購入的時候借固定資產(chǎn)未確認融資費用貸長期應付款,以后每期,借固定資產(chǎn)負數(shù)貸長期應付款負數(shù),借固定資產(chǎn)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款,借財務費用——利息支出貸未確認融資費用
2022-05-14
借,固定資產(chǎn)93000 其他應收款4650 預付賬款279 未確認融資費用,差額金額 貸,銀行存款18600+4650+279 長期應付款,欠款租金 借長期應付款3045.13 進項稅395.87 貸銀行存款
2022-05-14
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