你好,可以的,你自己標(biāo)明時間
老師您好!我司為一般納稅人,取得一張可以抵扣的專票,但做帳時可以直接進成本嗎?然后抵扣聯(lián)要怎么處理?
請問老師,專票的抵扣聯(lián)我把兩年的訂成一本,封面注明日期和張數(shù),可以嗎,我的抵扣聯(lián)少。
老師,公司把一張增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都弄丟了,現(xiàn)在請銷售方復(fù)印發(fā)票記賬聯(lián),再加蓋發(fā)票專用章,可以掃描傳過來,我打印兩份嗎?
老師你好,請問裝訂抵扣聯(lián),封面寫本冊共多少張是指的裝訂在冊的所有附件張數(shù)嗎?然后抵扣稅額是指的當(dāng)月勾選的進項票+旅客運輸服務(wù)+紅字發(fā)票的合計金額嗎?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
作廢的普票可以訂一起嗎?
可以一起裝訂在一起的