你好 50/1.13*13% 進(jìn)項等于這些的
老師請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費用100,貸:銀行存款100,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費用是多少
請問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)該填多少呢?
請問老師,如果買進(jìn)原材料一批,零售價5300元。應(yīng)交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,應(yīng)該填多少呢?
辦公費專票含稅100元,稅13元。報銷50元。入賬的話借管理費用 ?元,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
專票含稅100元,稅13元。如果報銷50元應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 寫多少。是13還是重新計算
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
進(jìn)項直接13元可以嗎,費用37元。
也可以的 但是不正規(guī) 你的不含稅*13%不等于你上面的金額稅額
稅務(wù)風(fēng)險
多抵扣了增值稅 少做了費用少抵扣了所得稅
行嗎。之前這樣做。
這個看你們自己吧 缺那個多做那個