你好。 本題回復如下:

老師,請問收到專票的會計分錄該怎么做?借應交稅費—應交增值稅進項 貸方呢
一般納稅人加工制造業(yè),進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業(yè)務收入 20應交稅費-應交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?
企業(yè)購進原材料8400元,運費600元,增值稅率17%,會計分錄怎么寫? 借:材料采購 9000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1428 貸:銀行存款 10428
請問老師,如果買進原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應交增值稅怎么計算?一般規(guī)模納稅人
請問老師,如果買進原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應交增值稅-進項稅額應該填多少呢?
工資預提分錄怎么做,要當月結轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關,但是走我們銀行賬戶,進行供應商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
看不見啊,老師。普通發(fā)票是價稅分離,分錄借方應交增值稅為610元嗎?增值稅發(fā)票則應該是5300*13%嗎?
如果零售價5300元指的就是含稅進價,則分錄如下: 借:庫存材料4690.27 __應交稅費-應交增值稅(進項)609.73 貸:應付賬款(或銀行存款)5300
謝謝老師,知道了
不用客氣。你一客氣,我要用不少于8個字回應一下。