你好。 本題回復(fù)如下:
老師,請(qǐng)問收到專票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸方呢
一般納稅人加工制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如這月進(jìn)原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 那接下去會(huì)計(jì)分錄怎么做?
企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料8400元,運(yùn)費(fèi)600元,增值稅率17%,會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 借:材料采購(gòu) 9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1428 貸:銀行存款 10428
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?一般規(guī)模納稅人
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
看不見啊,老師。普通發(fā)票是價(jià)稅分離,分錄借方應(yīng)交增值稅為610元嗎?增值稅發(fā)票則應(yīng)該是5300*13%嗎?
如果零售價(jià)5300元指的就是含稅進(jìn)價(jià),則分錄如下: 借:庫(kù)存材料4690.27 __應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))609.73 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)5300
謝謝老師,知道了
不用客氣。你一客氣,我要用不少于8個(gè)字回應(yīng)一下。