你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;銀行存款等科目
老師,請問收到專票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸方呢
請問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
老師您好,有個(gè)問題請教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計(jì)提時(shí)候做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤,請問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,請問一下,如果收到專票直接(做不抵扣勾選),是不是分錄為一下: 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請教個(gè)關(guān)于社保的問題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
差旅費(fèi)票據(jù)不是由出納審核嗎,會(huì)計(jì)確認(rèn)嗎,出納付款,出納是不是需要審核
老師你好,我想問一下稅務(wù)師是怎么考的?一共有多少科目?需要多長時(shí)間考完?
工資薪金和個(gè)人經(jīng)營所得可以共用 6 萬嗎,比如工資用3萬,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得用3萬
我去年計(jì)提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報(bào)酬1000塊錢,個(gè)稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
還沒有抵扣 不能貸銀行存款的嘛
你好,這個(gè)發(fā)票款項(xiàng)有支付嗎?
還沒有
貸方我記的是應(yīng)付賬款 可以嗎
去年開票的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了成本的當(dāng)時(shí)不需要成本票 現(xiàn)在收款拿了張專票來抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 這樣可以嗎 那貸方應(yīng)該是什么呢,專票已認(rèn)證還沒有抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 貸方就是應(yīng)付賬款啊
可以借主營業(yè)務(wù)成本或者在建工程 嗎
你好,不可以直接計(jì)入成本或者在建工程的
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們基本都沒什么原材料 都是直接拿成本票過來付工程款
你好 購進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 你單位購進(jìn)這個(gè)材料的用途是?
我們這個(gè)建筑行業(yè)吧 有很多不是自己的工程 很多掛靠項(xiàng)目 不是每筆款項(xiàng)都會(huì)從我們公司出賬 有時(shí)候就是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接拿成本票據(jù)來出工程款
你好,那領(lǐng)用計(jì)入工程施工——合同成本科目 借;工程施工——合同成本,貸;原材料