你好!一般是通過其他應付款科目合算,以后要償還

老師,子公司有10萬,要轉(zhuǎn)給母公司,母公司需要用,因為母公司自己的錢不夠。不想以借款的名義,也不涉及分紅,這10萬什么名目才合理,而不是摞用或者抽逃資金嗎?
老師,子公司需要轉(zhuǎn)給母公司10萬,因為母公司錢不夠購買材料。這10萬不是分紅。那么轉(zhuǎn)賬寫什么用途呢?這是合規(guī)的嗎?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)款10萬購買材料,不是分紅,是因為子公司有錢,母公司沒錢, 如果是借款的名義,集團內(nèi)借款是免增值稅,得交所得稅嗎? 如果墊付款名義,就是往來賬,這樣合理嗎?墊付就不用交稅嗎? 是子公司用墊付的名義替母公司購買材料,還是子公司轉(zhuǎn)賬給母公司,母公司去購買材料?
老師,子公司給母公司轉(zhuǎn)款10萬購買材料,不是分紅,是因為子公司有錢,母公司沒錢, 如果墊付款名義,就是往來賬,這樣合理嗎?墊付就不用交稅嗎? 是子公司用墊付的名義替母公司購買材料,還是子公司轉(zhuǎn)賬給母公司,母公司去購買材料?
老師您好,我沒明白這個合并報表,為什么要把它和母公司和子公司之間的那個所有者權益或者是內(nèi)部債務什么都非得需要抵消呢?這個抵消不代表著母公司與子公司之間就沒有交易了嗎? 抵消的目的是為了反映母子公司實際賬務情況,如果要是說不抵消的情況下,這個是屬于虛增了報表了是嗎 本質(zhì)上說是母公司賣給子公司,或者是母公司投資給子公司。實際上母公司和子公司合并在一起并沒有增加與減少,對嗎?所以才用去抵消
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術服務指導,按規(guī)定給10萬服務費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計分錄應該沒年進行調(diào)整還是可以在24年的會計憑證上一筆調(diào)整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
黃金山開發(fā)區(qū)教育工會的電話號碼是多少?
老板占A公司90%的股權,占B公司10的股權,A和B是關聯(lián)公司嗎
老師,印花稅的計稅依據(jù)是哪些?
建筑公司 沒有勞務分包資質(zhì)的可以從事勞務分包嗎
老師,汽車維修給客戶開維修費的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
淘寶天貓個體戶,需要征什么稅
那不就是集團內(nèi)企業(yè)借款嗎?借款涉及企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
你好!年底前結清是沒有風險的
需要簽個借款合同嗎?集團內(nèi)部無償借款,涉及增值稅和所得稅嗎?
你好!如果有借款合同會涉及企業(yè)所得稅,你們是非金融企業(yè)一般不涉及增值稅
不簽合同,隨便就把子公司的錢轉(zhuǎn)給母公司,也不合理呀?總得寫個用途呀
你好!可以按墊付款處理的協(xié)議就可以,不要合同
涉及稅嗎?
你好!這樣不涉稅的