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老師您好,某行政事業(yè)單位之前做一個(gè)工程付款的時(shí)候全部費(fèi)用化了,沒有做在建工程,現(xiàn)在工程完結(jié)要錄固定資產(chǎn),怎么做賬呢?沖減費(fèi)用嗎?可以指導(dǎo)一下嗎?謝謝

2021-02-08 23:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-09 00:00

考慮沖減之前費(fèi)用,計(jì)入本期固定資產(chǎn)處理即可

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齊紅老師 解答 2021-02-09 00:00

借,固定資產(chǎn) 貸,累計(jì)盈余

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快賬用戶7106 追問 2021-02-09 00:11

之前的分錄是這樣的,借事業(yè)支出 貸零余額用款額度。然后出現(xiàn)了跨年的情況,也是要這樣操作嗎?還是使用哪個(gè)過渡科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 00:35

上面的分錄是預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄,預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄不調(diào)整,直接調(diào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄按上面的調(diào)整。

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考慮沖減之前費(fèi)用,計(jì)入本期固定資產(chǎn)處理即可
2021-02-09
你好,是可以暫估計(jì)入在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
2021-08-14
你好,同學(xué)??梢赃@樣處理的。
2020-09-24
1.沖銷未支付的工程款:借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用/工程成本等相應(yīng)科目(沖銷未支付的工程款)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目) 2.支付化解債務(wù)的指標(biāo):借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)貸:銀行存款 3.對(duì)于未支付的工程款和實(shí)際支付金額之間的差額,您可以將其擺在“其他應(yīng)付款”科目中。具體操作如下:借:其他應(yīng)付款(差額部分)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)
2023-12-05
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制掛賬,不考慮發(fā)票影響
2022-11-13
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