 
                            你好 一個(gè)企業(yè)可以一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅兩種計(jì)稅同時(shí)存在。要分別計(jì)算交稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    一般納稅人13%的稅率,但是有些微生物生物制藥可以選開(kāi)3%的增值稅發(fā)票,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么需要按3%來(lái)交增值稅嗎?還是只要繳納企業(yè)所得稅?那么一個(gè)企業(yè)可以既有13%的稅率,又可以有這種特殊的3%稅率?
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開(kāi)發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說(shuō)法嗎?
老師,如果A公司是一般納稅人,給B公司開(kāi)增值稅普通發(fā)票,A公司賣(mài)貨物給B公司,仍需按13%的稅率開(kāi)票嗎?A公司是小微企業(yè),開(kāi)普通發(fā)票是否有更低的稅率可以開(kāi)?
一家石材開(kāi)采企業(yè)是一般納稅人,使用簡(jiǎn)易征收。如果有其他業(yè)務(wù)是按正常的13%稅率計(jì)算增值稅的。那是否可以所有能開(kāi)票的支出都開(kāi)專票來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)?
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣(mài),這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開(kāi)出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類(lèi)似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧颍瑹o(wú)法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒(méi)產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下公司原始憑證報(bào)銷(xiāo)單一定要拿給代記賬公司嗎?


一般計(jì)稅我知道,增值稅就用銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。但是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)計(jì)算出來(lái)的那個(gè)增值稅需要繳納嗎?還是像小規(guī)模納稅人那樣一季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
你好。 兼有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,分別計(jì)算,分別交稅。 您這個(gè)不屬于小規(guī)模,只是一般納稅人存在兩種計(jì)稅情況,這種情況是有發(fā)生的。
那如果之前有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用來(lái)一起抵扣這兩種計(jì)稅情況下的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎
如果我們公司有進(jìn)賬發(fā)票,可以一起用來(lái)抵扣13%稅率的發(fā)票和這種3%的簡(jiǎn)易征收的發(fā)票吧?
不能。進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣,單獨(dú)填報(bào),單獨(dú)交稅。