你好,是的,你的理解是正確的

我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)具的都是專票: 增值稅代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納? 城建減半征收? 教育費(fèi)附加全免? 地方教育費(fèi)附加全免? 老師看一下對(duì)嗎
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過(guò)30萬(wàn),按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱](méi)超過(guò)30萬(wàn),都是免的),謝謝!
老師好 小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn) 暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),是不是填在減免費(fèi)額,然后本期繳費(fèi)額為0
老師,我們是小規(guī)模,季度銷售額未超45萬(wàn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)暫緩繳工會(huì)經(jīng)費(fèi),超45萬(wàn)怎么繳納,計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是不是一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)普票是免增值稅的,例如開(kāi)票1%不含稅266633.66,,那么申報(bào)的時(shí)候是不是在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)里面填寫(xiě)本期發(fā)生額7999.01,本期實(shí)際抵減稅額7999.01
老師,工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?


OK 多謝老師
不客氣,祝你工作順利