您好, 用于推廣的,可以這樣寫。
我們將外購的一臺設備贈送客戶使用 這個寫科目怎么寫呢 是銷售費用-推廣費嗎
外購產(chǎn)品,銷售領用用作市場推廣,向客戶展示產(chǎn)品,不贈送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務處理呢?
老師你好:請問 企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品送用戶做示范推廣,還有免費贈客戶使用,這兩種情況性質(zhì)一樣嗎?需要視同銷售銷售嗎?分錄怎么做啊老師 請指點
您好,向客戶免費贈送我們公司購進的設備,但是按年收取服務費。我們只確認了服務費收入,現(xiàn)在稅局要求視同銷售,那我視同銷售時怎么做分錄么?借方寫什么科目呢
老師,那我能在今年補計提,補報個稅嗎,假如費用金額比較大
發(fā)票咋設置一個A4打印兩張發(fā)票
個體戶定額征收,銀行流水要走賬嗎
公司注銷,我申報所得稅,成本大于收入提示可能存在少記收入。我敢再繼續(xù)申報嗎?有沒有什么后遺癥?
老師,我們是制造業(yè)2工廠提供成品銷售和加工,我們可以同時給客戶開原材料發(fā)票和加工費發(fā)票嗎?
老師您好,咨詢下您一個月的會計憑證有10多冊,寫11冊的大寫是壹拾壹冊還是拾壹冊呢
老師我學的是實操第一節(jié)報稅,增值稅0申報,按老師的方法操作電腦出現(xiàn)不一樣的頁面也實操申報不了,不能練習,老師給我解決一下
個人所得稅貸方有余額,怎么調(diào)平
能把這些問題幫我解答一下嗎
現(xiàn)在國補,需要開票的很多,申請發(fā)票額度調(diào)整,有沒有什么風險
那么這個推廣費在所得稅匯算清繳時候需要納稅調(diào)增嗎
您好 超過扣除標準的需要調(diào)整。
我意思是推廣費也有扣除限額嘛 給出相應的政策
宣傳費,廣告費按營業(yè)收入的15%稅前扣除。
那我還要做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣子嘛
假設市場價2000 成本1000 借:銷售費用-業(yè)務宣傳費 2260 主營業(yè)務收入 2000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 260 借:主營業(yè)務成本 1000 貸:庫存商品 1000 還是說 借:銷售費用-業(yè)務宣傳費 1260 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 260 庫存商品 1000
您好,這樣做分錄 借銷售費用 貸庫存商品應 交稅費應交增值稅。
您好,這樣做分錄 借銷售費用 貸庫存商品 應 交稅費應交增值稅。
那我納稅申報時候怎么申報呢 我如果未開票那里填寫 成本價格 銷項稅額又是市場價格計算的
您好 視同銷售申報增值稅。就是按照市場銷售價格來計算的增值稅。 沒有開發(fā)票就按無票收入。
我暈 我意思是我無票收入那里填多少呢 如果按你的會計分錄的話
難不成我收入填成本價 ,銷項稅額按市場價格計算?
比如這個商品銷售價格100 你就填寫不含稅收入100/1+稅率
就是和按市場價格計算的銷項稅金額對應的收入金額
那我請問你 你的做賬分錄里面沒有顯示收入啊 擬申報稅的時候怎么顯示收入出來呢?那豈不是報表跟申報表對應不上
您好,這個可以對不上了,你就按無票收入填寫,因為你實際沒有取得收入,這個是是按視同銷售申報增值稅。