同學(xué)你好,直接調(diào)增就可以了
# 提問 #第3季收λ不到30萬(wàn) 忘了把計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收λ 季報(bào)時(shí)也未填營(yíng)業(yè)外收λ 下個(gè)季度轉(zhuǎn)并季報(bào)上本季度數(shù)行不? 下個(gè)季度要超3O萬(wàn) 謝謝
# 提問 #第3季收λ不到30萬(wàn) 忘了把計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收λ 季報(bào)時(shí)也未填營(yíng)業(yè)外收λ 下個(gè)季度轉(zhuǎn)并季報(bào)上本季度數(shù)行不? 下個(gè)季度要超3O萬(wàn) 本季已審報(bào)過
# 提問 #第3季收λ不到30萬(wàn) 忘了把計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收λ 季報(bào)時(shí)也未填營(yíng)業(yè)外收λ 下個(gè)季度轉(zhuǎn)并季報(bào)上本季度數(shù)行不? 下個(gè)季度要超3O萬(wàn) 本季已審報(bào)過
# 提問 #上年第4季度計(jì)提的增值稅忘轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收λ了 今年怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小規(guī)模
#提問 #上年末計(jì)提的增值稅忘轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收λ了 年匯算怎么辦?
老師你好,我想問下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無(wú)票啊
老師好,請(qǐng)問1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問老師怎么驗(yàn)舊啊
利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表用調(diào)不?
不用 按照調(diào)增后交稅的金額做賬就行了