你好 是的 就這樣來(lái)掛著科目處理。
老師,您好,購(gòu)買方已抵扣購(gòu)進(jìn)商品,后期退貨。庫(kù)存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
你好老師一般納稅人拉煤賣、先打款給對(duì)方的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄:借、預(yù)付賬款、袋、銀行存款、拉了煤之后是不是做、借、庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)袋、預(yù)付賬款、
老師,公司購(gòu)買商品驗(yàn)收入庫(kù)并取得了發(fā)票,目前只支付了對(duì)方一部分款,開先已經(jīng)為其設(shè)置了預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在用預(yù)付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的嗎? 借庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))20000 貸銀行存款 80000 預(yù)付賬款 40000 貸月
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫(kù)存商品會(huì)一直越來(lái)越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫(kù)存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來(lái)采購(gòu)?fù)素浟耍撊绾巫龇咒浤兀?/p>
老師,我們目前還沒有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報(bào)印花稅嗎?
運(yùn)動(dòng)裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項(xiàng)資金撥款也要開發(fā)票嗎
老師你好,你說(shuō)這個(gè)公司沒業(yè)務(wù),工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫(kù)存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請(qǐng)問(wèn)老師、同一個(gè)客戶、又是供應(yīng)商、有應(yīng)收沖應(yīng)付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤(rùn)表來(lái)說(shuō),1季的季報(bào)和3月份利潤(rùn)表金額是相同的,那么在3月的月報(bào)利潤(rùn)表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤(rùn)月報(bào)表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購(gòu)酒1650,能一次性記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)嗎
小規(guī)模納稅人。計(jì)提并交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?這個(gè)三級(jí)科目對(duì)嗎
謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你??