你好 是的 就這樣來掛著科目處理。
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數(shù))庫存商品(負數(shù))貸:應交增值稅-進項稅額轉出(正數(shù))這樣做對嗎?
你好老師一般納稅人拉煤賣、先打款給對方的時候會計分錄:借、預付賬款、袋、銀行存款、拉了煤之后是不是做、借、庫存商品、應交稅費應交增值稅(進項稅)袋、預付賬款、
老師,公司購買商品驗收入庫并取得了發(fā)票,目前只支付了對方一部分款,開先已經(jīng)為其設置了預付賬款科目,現(xiàn)在用預付賬款科目代替應付賬款科目,會計分錄是這樣寫的嗎? 借庫存商品 100000 應交稅費_應交增值稅(進項)20000 貸銀行存款 80000 預付賬款 40000 貸月
一般納稅人: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 借:銀行存款 應收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個庫存商品會一直越來越多呀 怎么做是對的呢 借:庫存商品 貸:應交稅費-進項稅額 應付賬款 借:應付賬款 銀行存款
請問老師一般納稅人在購進貨物的時候,是先預付的全款,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 但是后來采購退貨了,該如何做分錄呢?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你??