這個未交增值稅是二級科目,不是三級科目,看截圖這個
請問老師,一般納稅人月底計提增值稅是不是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費未交增值稅,那么資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是根據(jù)哪個科目的數(shù)據(jù)來的
老師,一般納稅人的應(yīng)交稅費科目下的轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值怎理解?要求講解通俗易懂,謝謝
老師,企業(yè)預(yù)繳增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅,那這個未交增值稅科目一直有余額,實際已經(jīng)不欠稅務(wù)局稅款了,這個怎么處理呢
制造業(yè)中小企業(yè)一般納稅人,如何運用“應(yīng)交稅費—未交增值稅”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅”這兩個科目來反映納稅報表中的“期末未交稅額”?老師請詳細講一下,謝謝!
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進項稅額尚未進行抵扣,則期末應(yīng)當反映為老師這道題為啥應(yīng)交稅費-未交增值稅在借方啊
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進項發(fā)票進來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
老師有類似比較全面的題目?
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“應(yīng)交稅費—未交增值稅”年底是不是余額都要是零?
都會有余額轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,表示是留底稅額,要是有未交增值稅貸方表示次月需要繳納,你可以去看下文件財會2016.22
https://www.acc5.com/course/course_556.html?有課程,你這個去看下這個