同學(xué)你好,平時(shí)開(kāi)票是按1%開(kāi)的么?如果是按1%的,減的2%是不體現(xiàn)在賬上的,因?yàn)閷?shí)際交沒(méi)有收到這2%的稅款;
小規(guī)模減免的2個(gè)點(diǎn)的增值稅是不是放入營(yíng)業(yè)外收入。年終匯算清繳的時(shí)候要交企業(yè)所得稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,減免的增值稅記賬的時(shí)候是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?等企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這部分營(yíng)業(yè)外收入用不用納稅調(diào)減?還是不用調(diào)整?謝謝老師
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
小規(guī)模減按1個(gè)點(diǎn)交稅,減免的2個(gè)點(diǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)年度匯算清繳時(shí)算營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助嗎
匯算清繳,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,匯算清繳時(shí)填寫那個(gè)表合理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開(kāi)了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開(kāi)了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬(wàn),賬里面沒(méi)做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
就是這個(gè)2個(gè)點(diǎn)不用做賬是吧
同學(xué)你好,就是這個(gè)2個(gè)點(diǎn)不用做賬是吧——是的;
上次有個(gè)老師說(shuō)要做賬,所以我來(lái)問(wèn)問(wèn),都糊涂了
同學(xué)你好,因?yàn)閷?shí)際并沒(méi)有收到這2%,是不做賬的;