你好! 是的,你的理解很對 支出時直接用本科目記入借方。
非同級財政撥款收入,對應(yīng)做支出時,做啥科目呢?沒發(fā)票,是用于本單位經(jīng)費不足的彌補
行政單位賬務(wù)處理問題:收入時貸方做暫存款科目了,支出時是不是直接用本科目做借方?還是有哪個對應(yīng)的科目做支出?
當時賬務(wù)處理是應(yīng)收賬款,其中有一部分款項是要收到對方開的票據(jù)支付出去,借哪個科目,貸銀行呢
請問出納的日清月結(jié),使用金蝶軟件根據(jù)每一筆收付款做的記賬憑證是指需要做借某某科目,貸銀行存款這種嗎?還是只是簡單的不需要做科目,只要收入借方多少錢,支出貸方填多少錢這樣
行政單位,財政直接支付工程進度款,現(xiàn)已做了財務(wù)會計借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:財政撥款收入 預(yù)算會計 借:行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入,還想做下在建工程的分錄,要用哪些科目
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
暫存和暫付是一對對應(yīng)的科目嗎?我在糾結(jié)著是用暫付呢還是直接支出?
記入借:暫存款科目就可以了