您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

非同級財(cái)政撥款收入,對應(yīng)做支出時(shí),做啥科目呢?沒發(fā)票,是用于本單位經(jīng)費(fèi)不足的彌補(bǔ)
2021年12月,審計(jì)部門對某事業(yè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)下列情況:1.收到專屬科研經(jīng)費(fèi)100萬元,資金到賬后調(diào)劑20萬元用于彌補(bǔ)單位基本支出不足。2.私自將已完工的項(xiàng)目結(jié)余資金3萬元轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余,資金來源于財(cái)政撥款。請分析單位以上業(yè)務(wù)的做法是否符合事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定?如不符合應(yīng)該如何處理?財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金可以有幾種去向?
事業(yè)單位的收入只有財(cái)政撥款和上級下?lián)苎a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不足的收入,單位沒有項(xiàng)目,年終財(cái)政結(jié)余為零,那非財(cái)政結(jié)余是否為流動(dòng)資產(chǎn)減負(fù)債,若不是,上級下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)和財(cái)政收入支出時(shí)沒有分開,如果看非財(cái)政結(jié)余
(26)年末,“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為204160元,“單位管理費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為42400元,“經(jīng)營費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為29000元,“資產(chǎn)處置費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為6500元,"上繳上級費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為6400元,“對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為43000元,“其他費(fèi)用”科目的本年發(fā)生額為1640元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(27)年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為2089400元,其中,財(cái)政撥款支出1344000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出47316元,其他資金支出28224元;“經(jīng)營支出”科目的本年發(fā)生額為33800元;“上繳上級支出”科目的本年發(fā)生額為6400元,系非專項(xiàng)資金支出;“對附屬單位補(bǔ)助支出”科目的本年發(fā)生額為47600元,系非專項(xiàng)資金支出;“其他支出”科目的本年發(fā)生額為1720元,其中,財(cái)政撥款支出1660元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出40元,其他資金支出20元。將其分別轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”“其他結(jié)余”“經(jīng)營結(jié)余”科目。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)
有主權(quán)外債業(yè)務(wù)的財(cái)政部門,貸款資金由本級政府財(cái)政同級部門(單位)使用,且貸款的最終還款責(zé)任由上級政府財(cái)政承擔(dān)的,本級政府財(cái)政部門收到貸款資金時(shí)。 外方將貸款資金直接支付給供應(yīng)商或用款單位時(shí),借記“一般公共預(yù)算本級支出”,貸記“補(bǔ)助收入”科目。 請問老師,為什么本級財(cái)政要借記一般公共預(yù)算本級支出啊,不是說要上級財(cái)政還嗎?
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會(huì)多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?


這要看你這支出 是用于哪個(gè)項(xiàng)目,然后再確定其支出科目的