您好: 計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)即可。
老師我們公司買的東西送客戶的有普票從公司賬戶支付的,這個(gè)內(nèi)外賬應(yīng)該怎么做呢!
老師,您好,公司領(lǐng)導(dǎo)買的汽車用的東西送給客戶,應(yīng)該怎么入帳
我們是汽車4S店,購(gòu)買的小禮品贈(zèng)送給客戶的,這個(gè)我該怎么入帳呢?是直接計(jì)銷售費(fèi)用么?
老師您好,我這邊是做培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的。我們買的東西有自己用的,有孩子買課程送的。購(gòu)入東西我們?cè)趺慈霂?kù)。然后后我們領(lǐng)用東西自己用,和送出去怎么出庫(kù)。然后賬務(wù)處理怎么做。謝謝老師
老師您好,給客戶買了火車票。這張火車票能入我公司的帳嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
專票可以正常抵扣對(duì)吧。只是企稅匯算時(shí)做調(diào)增處理,就行嗎,老師
您好: 不可以抵扣,這屬于個(gè)人消費(fèi)范疇,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)則為:按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%進(jìn)行扣除,但最高不得超過(guò)年?duì)I業(yè)收入的千分之五。
老師,那去年的費(fèi)用,已經(jīng)抵扣了,怎么操作
還有,員工福利的進(jìn)項(xiàng)專票能不有抵扣
您好: 抵扣了,您本月做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出即可。 員工福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額也不可以抵扣。
老師,企業(yè)剛成立時(shí)候不知道兩三年前的都抵扣了,也都需要轉(zhuǎn)出嗎
您好: 對(duì),統(tǒng)計(jì)一下全部轉(zhuǎn)出吧,及時(shí)止損!
知道了,謝謝您
您好: 不客氣,麻煩5星評(píng)價(jià),謝謝!