 
                            你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)老師一年下來(lái)是不是要計(jì)提所得稅?計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不?
建筑行業(yè)小規(guī)模,12月份沒(méi)做做印花稅的計(jì)提,可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
建筑行業(yè)小規(guī)模, 5月份申報(bào)個(gè)稅1000元,但是沒(méi)有發(fā)工資。6月份個(gè)稅申報(bào)1000元,在6月份的時(shí)候發(fā)放工資一起發(fā)2000元做一筆轉(zhuǎn)到銀行可以嗎?還是要分兩次1000元轉(zhuǎn)錢(qián)
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅,一季度一申報(bào),直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請(qǐng)問(wèn)直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因?yàn)檫@12月份沒(méi)有計(jì)提,那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
 
                老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照剛辦下來(lái)了,是不是還不能與員工簽訂勞動(dòng)合同?
我們預(yù)付貨款,采購(gòu)庫(kù)存商品,也有采購(gòu)未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷(xiāo)售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思啊?
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬(wàn)多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢(qián)怎么做會(huì)計(jì)分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣(mài)出的話,請(qǐng)問(wèn)還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在沒(méi)什么業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開(kāi)成勞保用品和辦公用品,這樣有沒(méi)有問(wèn)題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?


但是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加要不要做計(jì)提
你好,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加如果有應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提的?
印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加都是附加稅,有什么區(qū)別
你好,印花稅可不是附加稅。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。 印花稅不需要計(jì)提,附加稅需要計(jì)提?
我以前的印花稅都做了稅金及附加
你好,是計(jì)提了印花稅的意思?
印花稅不屬于附加稅,那屬于什么
你好,就是印花稅,不屬于什么。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,沒(méi)有印花稅
借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好,你是做是印花稅分錄?
增值稅減免怎么做分錄
你好,具體是什么原因?qū)е碌臏p免???
未發(fā)起征點(diǎn)
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
12月收入做了應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在做1月的賬,1月就免交增值稅直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免嗎
你好,需要在季度末月(12月份)做減免分錄,而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
但是以前我都是在次月做了營(yíng)業(yè)外收入
你好,那說(shuō)明你以前處理都滯后了一個(gè)月。