你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了?
請(qǐng)問老師一年下來是不是要計(jì)提所得稅?計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不?
建筑行業(yè)小規(guī)模,12月份沒做做印花稅的計(jì)提,可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
建筑行業(yè)小規(guī)模, 5月份申報(bào)個(gè)稅1000元,但是沒有發(fā)工資。6月份個(gè)稅申報(bào)1000元,在6月份的時(shí)候發(fā)放工資一起發(fā)2000元做一筆轉(zhuǎn)到銀行可以嗎?還是要分兩次1000元轉(zhuǎn)錢
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅,一季度一申報(bào),直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請(qǐng)問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因?yàn)檫@12月份沒有計(jì)提,那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師,我想問一下,兩個(gè)公司在這個(gè)位置,一個(gè)公司租用另外一個(gè)公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費(fèi)發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進(jìn)行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項(xiàng)開出去了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還沒有回來,怎么辦
浮動(dòng)利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動(dòng)利率多少
老師好!6月份的社保還沒有申報(bào),明天7月份了還能補(bǔ)申報(bào)6月份的社保嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,放貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月負(fù)債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點(diǎn)問題沒有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應(yīng)該是78064.25,相差1141.6,我要調(diào)整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎(chǔ)上,我是加還是減這個(gè)差額?
老師品名是鋁塊,開票大類選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現(xiàn)在解答一下
老師請(qǐng)問寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,我們不做分包扣除,按預(yù)繳稅率都交給給項(xiàng)目地稅務(wù)局,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
但是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加要不要做計(jì)提
你好,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加如果有應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提的?
印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加都是附加稅,有什么區(qū)別
你好,印花稅可不是附加稅。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。 印花稅不需要計(jì)提,附加稅需要計(jì)提?
我以前的印花稅都做了稅金及附加
你好,是計(jì)提了印花稅的意思?
印花稅不屬于附加稅,那屬于什么
你好,就是印花稅,不屬于什么。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,沒有印花稅
借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好,你是做是印花稅分錄?
增值稅減免怎么做分錄
你好,具體是什么原因?qū)е碌臏p免???
未發(fā)起征點(diǎn)
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
12月收入做了應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在做1月的賬,1月就免交增值稅直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免嗎
你好,需要在季度末月(12月份)做減免分錄,而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
但是以前我都是在次月做了營(yíng)業(yè)外收入
你好,那說明你以前處理都滯后了一個(gè)月。