你好 1. 先暫估全額的 沒有付款的和沒有開票的部分 暫估 掛應付賬款 。 2. 借固定資產 進項稅貸銀行存款 應付賬款 。3.你肯定原值都不對的。 把原值固定資產分錄 給沖掉。 重新做一筆固定資產分錄。 然后補折舊 走以前年度損益調整來補做 。
2019年11月份固定資產卡片根據當月收的發(fā)票金額登記了,且分錄也按發(fā)票直接記入了固定資產。已計提了4個月的折舊。 但實際收到的發(fā)票只是這臺機器總價的一半?,F(xiàn)在跨年了,我改如何調整錯誤
老師請問我們去年購入一臺設備,當時支付了一半的錢開了一半的發(fā)票,所以我入賬是按一半價格入賬的,是不是錯了應該按全額入賬?已經計提了一年折舊了,我現(xiàn)在怎么調整呀?
請問,我們19年初購入的一套設備,入了固定資產,也正常計提了折舊,但是沒有抵扣進項,現(xiàn)在才開發(fā)票。請問應該怎么入賬?
就是多年前購入的一臺固定資產設備 支付了款項但是沒有發(fā)票 當時是以固定資產入賬也計提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開發(fā)票嗎?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產權問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個人付的錢,這個可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個成本價是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗差旅費是計入研發(fā)的其他費用 差旅費還是裝備調試與試驗費用
為履行合同的時候發(fā)生的成本費用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經開出就得交稅?
老師好,差旅費的補助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計入預付賬款可以嗎,必須計入其他應收款嗎
老師可以寫一下分錄嗎?補提的折舊可以做一筆分錄全部補回來嗎?
?你好? 是的? ? ?一起補折舊 借以前年度損益調整 貸累計折舊? ? ?然后沖你原來固定資產分錄。? 直接紅字沖。 然后做借固定資產 進項稅貸銀行存款 應付賬款??
暫估的的那部分不用管稅是吧?那我能不能等收到票了再補進去?
?你好? ?你如果是專票的話。? 暫時不管進項稅? ?。你不能確定金額的嗎??
能確定但是想到以后票回來還得沖,麻煩的很
?你好? ?你可以不含稅暫估固定資產就行了。? ?后面收到專票? ?單獨體現(xiàn)進項稅部分就行了。??