同學(xué)你好 只有進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣 待認(rèn)證 其他的都結(jié)轉(zhuǎn)為0
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目銷項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師好!我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目都有余額要不要都結(jié)轉(zhuǎn)
請問年終需要把應(yīng)交增值稅下級科目結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的三級科目需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成零?
這個不需要“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
公司投資銀行,收回本金和紅利的會計(jì)分錄
個人把村里自建的房子租給公司了,怎么代開發(fā)票,需要準(zhǔn)備什么資料,
下載出來稅收完稅證明是不是就是扣稅繳款成功了
老師,我們公司是一個月單休,按26天算工資,5月31天,我多休了一天,但是天數(shù)還是26天,這個算全勤嗎
增值稅申報(bào)交款了,發(fā)現(xiàn)錯誤了,怎么更正申報(bào)啊,重新交款啊
老師,稅務(wù)稽查局聯(lián)系我們公司,有一張21年的普票費(fèi)用票有問題,金額是5900這個發(fā)票的明細(xì)是工藝品禮品。我們是做鞋服批發(fā)的。我查了我們這個發(fā)票沒有入賬。是業(yè)務(wù)人員為了維護(hù)客戶買的,沒有來報(bào)銷。所以我們賬上沒有這一筆賬。讓我去提交資料和情況說明。我如果過去,她會不會問我一些別的問題,我沒去過稽查局,有點(diǎn)害怕
請問老師,進(jìn)出口企業(yè)收到 一達(dá)通國際有限公司,外綜服國際結(jié)算業(yè)務(wù)待清分款項(xiàng),其他代理業(yè)務(wù)資金深圳市一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司三筆款項(xiàng),支付阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司一筆款項(xiàng), 什么意思呢? 我應(yīng)該如何做賬呢?謝謝!
您好!老師麻煩問一下我們公司政府補(bǔ)助494.63萬元這個需要交企業(yè)所得稅嗎?我們2023年是虧損的
老師,如果我公司給外貿(mào)公司做的是整車,開票開零部件的話,這樣可以嗎?
我司是道路保潔公司,1.咨詢一下我們垃圾清掃車的工作量,是否能開機(jī)械費(fèi),稅率是幾個點(diǎn)的.2.若我們把作業(yè)車租掉,一般納稅人是開13個點(diǎn)的租賃發(fā)票?小規(guī)模是開1個點(diǎn)的普票是嗎?
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?咋做分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅