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如何在2020年把2019年的管理費(fèi)用調(diào)整到2019年的其他應(yīng)付款里,當(dāng)年調(diào)整應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-XX 紅字負(fù)數(shù),借:其他應(yīng)付款-XX 正數(shù),可是跨年應(yīng)該如何調(diào)整?

2021-02-04 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-04 11:30

借其他應(yīng)付款貸,利潤分配。

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快賬用戶3371 追問 2021-02-04 11:33

借:其他,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,這樣對(duì)么?

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齊紅老師 解答 2021-02-04 11:35

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以的

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借其他應(yīng)付款貸,利潤分配。
2021-02-04
相當(dāng)于你之前多做了金額,現(xiàn)在直接做一個(gè)相反的分錄,把之前多的金額沖掉就可以了。 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 42000-4200 貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
2021-10-13
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-21
你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸 其他應(yīng)付款? ??
2023-05-19
?你好,你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2023-05-19
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