同學(xué),你好。 期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年凈利潤轉(zhuǎn)入-本年凈利潤減少(提取盈余公積+對所有者的分配) 你這個(gè)期初未分配利潤15+本年凈利潤50-提取法定盈余公積5-對所有者的分配0=期末未分配利潤60 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是上述方法計(jì)算出來的。
老師 我自己編了幾個(gè)簡單的數(shù) 麻煩您幫我看看 是這樣嗎? 我把具體計(jì)算公式寫下來了 怎么資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)和利潤表的未分配利潤數(shù)據(jù)相同呢?
#提問#老師之前會計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)和負(fù)債及所有權(quán)益總計(jì)期末數(shù)對不上,我將資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)與科目匯總表中的數(shù)據(jù)核對發(fā)現(xiàn)費(fèi)用沒有體現(xiàn)在未分配利潤里,但是把這部分?jǐn)?shù)據(jù)算進(jìn)去,還是對不上,麻煩老師幫我看看問題
老師,今天才發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,查出發(fā)現(xiàn)是利潤分配未分配利潤這個(gè)數(shù)據(jù),利潤表沒有取到,這個(gè)是需要我這里做一筆什么樣的分錄嗎?麻煩給一下具體一點(diǎn)的分錄吧
老師,今天才發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,查出發(fā)現(xiàn)是利潤分配未分配利潤這個(gè)數(shù)據(jù),利潤表沒有取到,這個(gè)是需要我這里做一筆什么樣的分錄嗎?麻煩給一下具體一點(diǎn)的分錄吧
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少